Добрый вечер, наши помощники, подскажите, пожалуйста, как быть? Менеджеры предлагают, чтобы физические лица оплачивали за товар через QR-код прямо на расчетный счет организации. Как мне, как бухгалтеру, правильно поступать? Правильно ли я думаю: денежные средства через QR-код попадают на расчетный счет — я на следующий день должна по кассовому аппарату пробить чек с пометкой «безналичный расчет» по тому счету, который оплатил человек (в чеке указывается все данные на наш товар с НДС, с нашими реквизитами). Должна ли я выписывать счет-фактуру на каждую сумму, которая поступает на расчетный счет от покупателя, или, возможно, пользоваться, как это происходит сейчас — в конце месяца (для отчета по НДС) собирается в помощнике «Формирование сводной справки по розничным продажам»? Спасибо.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте, Наталья!
По поводу чека.
Да, не позднее следующего дня, после того как загрузили выписку из банка, идентифицировали плательщика, вы должны сформировать чек на основе документа Поступление на расчётный счёт (Письмо Минфина № 03-01-15/45086 от 27.06.2018), документ Операция по платежной карте.
Документ Операция по платежной карте
Чек можно направить в электронной форме (п. 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
По поводу счёт — фактуры.
Тут у вас алгоритм не меняется.
На основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК, вы можете не выставлять сч/фактуры неплательщикам НДС.
В книге продаж вы регистрируете реализации суммарно, раз в месяц/квартал (Письмо ФНС от 24.08.2021 № 3-1-11/0122@)
Материал по теме:
QR код в Счете покупателю в 1С
Галина, добрый день, спасибо за подсказки, еще вслед. Если в счете для физлица будет написана предоплата за товар, я обязана счет-фактуру сразу выставить на предоплату? На следующий день.
Посмотрите, пожалуйста, наш материал:
Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С?
Галина, добрый вечер, как я поняла, что если приходит аванс по товару, я должна выписать счет-фактуру, но заменить код с 02 на 26 вручную, чтоб он попал в общую сводную справку, а операции задваиваться не будут?
Нет, операция задваиваться не будет, повторно создаваться данные не должны.
В 1С выставление СФ зависит от оформления аванса, если используется документ:
— Операция по платежной карте, то создайте Сводную справку по розничным продажам, в поле Документы-основание по ссылке Выбор подберите нужные документы.
— Поступление на расчетный счет или Поступление наличных – то используйте стандартный способ: создайте Счет-фактура выданный на аванс и установите вручную КВО – 26.
У вас — Операция по платежной карте.
Спасибо