Добрый день! Мы продаем лом по вашей инструкции https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nachislenie-nds/realizatsiya-loma-i-syryh-shkur-zhivotnyh-pozitsiya-prodavtsa.html подскажите, почему потом программа регламентной операцией делает проводки красным Д90.02.1 К20,01 и 90,01 К10,06, хотя при продаже используем 91 счет, как в инструкции. Как это можно поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Продажа лома в 1С
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уменьшение таможенной стоимости импортного товара, если товар принят на учёт в прошлом периоде в 1С Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, Мы ООО на ОСНО, купили товар в Китае. ГТД провели в мае 2025 года. Товар…
- УСН Доходы: вычет НДС по материалам, приобретенным в 2024 Добрый день, организация ООО УСН "доходы", в 2025 году выбрала ставку 20%. Приняли входящий НДС к вычету документом формирование записи…
- НДС по СФ прошлого периода, полученный в следующем году Приветствую. Получили закрывающие документы за декабрь 2019 г. Декларацию НДС за 4 кв. уже сдали. Вашу статью читали: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/prinyatie-nds-k-vychetu/kak-uchest-nds-po-schetu-fakture-proshlogo-perioda-poluchennomu-v-tekushhem-periode.html Оттуда…
- Как убрать вычет НДС по требованию ИФНС, если поступление в другой базе 1С Добрый день. Ознакомилась со статьей https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/proverka-deklaratsii-nds-nalogi/trebovanie-iz-ifns-o-razryve-v-tsepochke.html Но у меня проблема с тем, что документ поступления , на который нужно сосласться…
Статьи по этой теме
- Минтруд обновил инструкцию по ведению персучета с 22 июня 2023 года Источник: Приказ Минтруда от 03.04.2023 N 256н Информация для: работодателей Утверждена новая Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- С 1 октября при корректировке СЗВ-М будут штрафовать по обновленным правилам Штраф за непредставление в срок персональных сведений о застрахованных лицах, а также за представление сведений с ошибками или не в…
- Можно ли документе Авансовый отчет выбрать счет расчетов 73 вместо 71? В документе Авансовый отчет раньше была возможность выбрать вместо 71 счета 73. Как это сделать сейчас? Счет 73 используется для…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке, как отражали в 1С, включая закрытие месяца.
Лучше всего все скрины собрать в один файл word.
Добрый день, Мария! Вот проводки из операций в ворде.
Таких операций было несколько, поэтому регламентная операция на всю сумму.
Здравствуйте, Ольга.
Судя по проводкам у вас идет корректировка стоимости отходов. Вышлите скрин:
1. ОСВ по счету 10.06 по номенклатуре: Стружка титановая, Опилки титановые, темплеты.
2. Документа реализации отходов.
Татьяна, добрый день!
Приложила скрины.
И еще, Татьяна, попробовала в отчете производства за смену изменить статью затрат «Возвратные отходы» с материальных на прочие расходы и в НУ перестали делаться красные проводки Д90.02.1 К20,01 и 90,02,01 К10,06. А в БУ все осталось также.
Прилагаю 90.02.1 — подскажите, что еще можно поправить, чтобы это ушло?
Зато теперь это эти суммы регламентной операцией убираются в НУ на 90.08 (
Здравствуйте, Ольга.
Статья затрат при оприходовании возвратных отходов должна быть — Материальные затраты. У вас идет корректировка только в НУ. Исправьте статью затрат на Материальные затраты. Перепроведите документы. Выполните закрытие месяцев с января 2021 г., сначала выполните отмену закрытия месяца, а затем повторное закрытие месяцев. Сформируйте ОСВ по счету 10.06 с показателями по БУ и НУ. Если ошибка останется, то приведите скрин:
— Прямых расходов;
— Статьи затрат — Продажа отходов.
Тавтьяна, добрый день!
После исправления и повторного закрытия месяца НУ и БУ совпадают и снова красным регламентная операция делает Д90.02.1 К20.01. Проблема никак не решилась. Это нормально? Ведь мы ставим продажу отходов через 91 счет, почему программа пытается расходы провести через 90 счет? Как это исправить?
У вас идет корректировка выпуска продукции. Возвратные отходы на это не влияют. Счет 10.06 закрылся. У вас выпуск продукции по плановым ценам? В феврале выпуск продукции был? Вышлите ОСВ по счету 20.01 с группировкой по статьям затрат и номенклатурным группам.
Материал по теме: Варианты выпуска продукции и их отличия при расчете себестоимости
Выпуск готовой продукции по плановым ценам по старой методике: без использования субконто Продукция. Материалы списываются по спецификации .
Да, Татьяна, в феврале выпуск продукции был, по другим номенклатурным группам. Да, выпуск по плановым ценам. ОСВ 20.01 прилагаю. И анализ тоже.
Добавлю еще, что лом образовался в результате производства по давальческой схеме (поступление из переработки по плановым ценам). Сторно Д 20.01 К10.06 делается при проведении отчете о переработку за смену с возвратными отходами (ломом). Дальше реализация.
Здравствуйте, Ольга.
Моделируем пример в тестовой базе.
Татьяна, спасибо! В общем проблему решили изменив номенклатурную группу с продажа отходов на производство слитков (при всех операциях с отходами). И вот еще что — не понятно как правильно именно приходовать эти отходы в программе: пробовали разные варианты: 1. ваш вариант: как продукцию в результате переработки в поступлении из переработки (недостаток: на лом начинают тоже падать услуги по переработке): 2- вариант: как возвращенные материалы в поступлении из переработки с последующей разукомплектацией на отходы; 3 -вариант на котором остановились все-таки с переносом всей стоимости исходного материала на готовую продукцию и одновременным заполнением отчета о переработке за смену с заполнением возвратных отходов — в этом варианте себестоимость слитка наиболее близка к правде.
Возвратные отходы можно оприходовать документом Оприходование товаров.