Добрый день! ООО «Гал» Цедент и ООО «Бизнес» Цессионарий» заключили договор уступки права требования (цессии) . Гал оплатил в полном объеме сумму по договору поставки за оборудование. Договор поставки по 100% предоплате в долларах, а оплата была в рублях на день оплаты. Оборудование «Должник» не поставил в сроки. Какими проводками в 1с провести данную операцию?
Обсуждение (9)
Комментарии закрыты
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, для какой стороны нужно рассмотреть учет — цедент, цессионарий или должник?
Оборудование будет поставлено? По договору предусмотрены санкции за несвоевременную поставку?
учет цессионария. при этом есть следующий документ соглашение о зачете взаимных требований. Где ООО»Бизнес» должен «Должнику». Но здесь уже идет речь о рублевом долге.
Поставила счета учета 76,39, но документ не дает провести.пишет нет субконто «документы расчета с контрагентом». А что я там поставлю,если у меня с должником не было расчетов
Оборудование не будет поставлено и санкций не будет. Они эти моменты прощают друг другу. Здесь вся цепочка идет от ООО» Бизнес». «Бизнес» должен был поставить оборудование «Должнику», а Должник должен был это оборудование продать ООО «Гал». Но так как этого не произошло. И образовались данные обязательства.
Благодарю за уточнение.
Алгоритм такой по учету
Учет у цессионария в 1С 8.3
Вот здесь обсуждали, если право требования в валюте, оплата в рублях:
Приобретение права требования по номиналу в валюте(оплата в руб) — учет у цессионария
Останутся вопросы, пишите — разберем подробнее по вашей ситуации.
Я это читала. Говорю не проводиться документ. пишет,что нет субконто»документы расчета с контрагентом»
Невозможно переоценить задолженность в у.е. для данных НУ.
Сальдо на счетах расчетов в у.е. имеет пустое субконто «Документы расчетов с контрагентом».
Укажите документы расчетов с контрагентом в операциях, образующих указанное сальдо:
— счет: 76.29
— Контрагент: ООО Должник
— Договор: Договор поставки №2 от 16.06.2022
Если операция находится в закрытом для редактирования периоде, то для каждого сальдо
сформируйте документ «Операция (БУ и НУ)» и укажите документ расчетов с контрагентом.
Вот что пишет машина
Доброе утро! Провела проводку цессии в долларах 76.39( Цедент) и 76.39(Должник). В оборотке стоит верно. Мы должны вознаграждение Цеденту, а Должник должен нам. Но у меня стоит следующая задача. Мне нужно теперь сделать взаимозачет между нами и должником. И вот задача: Он мне должен в долларах Дт 76.39, а я ему должна в рублях Кт 62.02. Как сделать проводки в 1с?. Корректировкой долга не получается. Там или рубли или валюта. Как быть? Помогите пожалуйста!
Взаимозачет в разных валютах проведите через документ Операция (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать) и если по расчету будет разница в рублевой оценке, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.