Добрый день! ООО «Гал» Цедент и ООО «Бизнес» Цессионарий» заключили договор уступки права требования (цессии). Гал оплатил в полном объеме сумму по договору поставки за оборудование. Договор поставки по 100% предоплате в долларах, а оплата была в рублях на день оплаты. Оборудование «Должник» не поставил в сроки.
При этом есть соглашение о зачете взаимных требований. Где ООО «Бизнес» должен «Должнику». Но здесь уже идет речь о рублевом долге.
Оборудование не будет поставлено и санкций не будет. Они эти моменты прощают друг другу. Здесь вся цепочка идет от ООО» Бизнес». «Бизнес» должен был поставить оборудование «Должнику», а Должник должен был это оборудование продать ООО «Гал». Но так как этого не произошло. И образовались данные обязательства.
Поставила счета учета 76.39, но документ не дает провести. Пишет нет субконто «документы расчета с контрагентом». А что я там поставлю, если у меня с должником не было расчетов?
Какими проводками в 1С провести данную операцию у цессионария?
Добрый день
Алгоритм такой по учету
Учет у цессионария в 1С 8.3
Вот здесь обсуждали, если право требования в валюте, оплата в рублях:
Приобретение права требования по номиналу в валюте(оплата в руб) — учет у цессионария
Останутся вопросы, пишите — разберем подробнее по вашей ситуации.
Провела проводку цессии в долларах 76.39 (Цедент) и 76.39 (Должник). В оборотке стоит верно. Мы должны вознаграждение Цеденту, а Должник должен нам. Мне нужно теперь сделать взаимозачет между нами и должником. И вот задача: он мне должен в долларах Дт 76.39, а я ему должна в рублях Кт 62.02. Как сделать проводки в 1С? Корректировкой долга не получается. Там или рубли или валюта. Как быть?
Взаимозачет в разных валютах проведите через документ Операция (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать) и если по расчету будет разница в рублевой оценке, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.