Не могу понять причину не начисления постоянных разниц по некоторым ОС в программе 1-с 8.3 в 2022году в 2021году они начислялись ? Что и где надо посмотреть что бы разницы начислялись в 2022году, для нас это важно ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ПР по ОС
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не начисляется амортизация в НУ после альтернативного перехода на ФСБУ 6/2020 в 1С направляю прин- скрин по СПИ альтернативный метод переход, после проведения всех функций, не начисляется амортизация в 2022году по проведенным СПИ…
- Как схлопнуть сальдо в ОСВ по счету 60 и 62 в 1С Добрый день, в ОСВ есть поставщик который не закрылся в 2022году по Дт и Кт. Подскажите пожалуйста можно ли его…
- УСН доходы минус расходы Анализ НУ расходов на оплату труда в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как "руками" убрать задолженность 3691,05 ? Только для анализа УСН. В книгу доходов и расходов не должна…
- Зачет переплаты страховых взносов в текущем году Добрый день. ИП случайно оплатил в 2021году страховых взносов на 2000 руб больше положенного. В 2022году мы можем принять эту…
Статьи по этой теме
- Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
- Правительство планирует снизить взносы для малого и среднего бизнеса в 3-4 кв 2022 Источник: Перечень поручений Президента РФ Информация для: работодателей-МСП Президент России утвердил перечень поручений по итогам правительственного совещания, состоявшегося 16.03.2022. Одно из…
- Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт подтвержден позднее 180 кл дней С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на…
- Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт НЕ подтвержден в срок 180 кл дней в 1С С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на…
Здравствуйте!
При балансовом методе с ПР и ВР автоматизация не полная. Этот вариант только при острой необходимости подходит.
Балансовый метод с ПР и ВР требует не только ручных правок, но и разработки собственной методики ведения учета, чтобы соответствовать требованиям новой редакции ПБУ 18/02. Закрепить ее надо в Учетной политике.
И соответственно поддерживать эту методику надо будет в ручном режиме — полностью автоматизирован в 1С балансовый метод без ПР и ВР.
Все операции надо будет проверять и при необходимости вносить ручные корректировки.
Именно на применении балансового метода без ПР и ВР настаивает Минфин и БМЦ. По нему нас будут аудировать. Он максимально приближен к МСФО. Поэтому желательно еще раз изучить этот вариант и мы рекомендуем именно им пользоваться, чтобы не создавать себе лишних сложностей в учете и не генерить ошибки, которых можно избежать.
По проверке учета с ПР и ВР посмотрите
Балансовый метод с отражением ПР и ВР
Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР .
Все это мне понятно есть же алгоритм начисления ПР программой он какой? У нас в учетной политике выбрано балансовый метод с отражением ПР и ВР. в 2021году все было прекрасно а после перехода на ФСБУ 6/2020 , по некоторым ОС ПР не начисляется ? что можно проверить , посмотреть почему это произошло? может что то надо внести дополнительно в программу? , но так же не бывает по одним ОС ПР начисляется и мы понимаем алгоритм начисления , а по другим прекратилось начисление?
Переход на ФСБУ 6, 25 надо делать на актуальном релизе. Сейчас 3.0.111.16.
У вас на скрине релиз не актуальный.
В копии базы выполните обновление 1С, пожалуйста. Удалите все операции по переходу на ФСБУ 6 и выполните переход еще раз по такому алгоритму
Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18
На 2022 проверьте, что есть Учетная политика и Перечень прямых расходов в НУ.
Далее с января 22 — отменить Закрытие месяца, перепровести документы по синей ссылке слева, выполнить Закрытие месяца.
вы считаете что это ошибка релиза ? Может посмотрим на одно ОС ?Ос поступило документом ввод остатков.(т.к.предприятие реорганизовывалось 17.01.2020года ) , модернизации не было , 01.12.2021г уточнили оставшийся срок службы.
Были ошибки по переходу на ФСБУ 6 именно с ПР и ВР связанные, которые исправлены в более поздних релизах. Поэтому, нужно на копии базы сделать переход на актуальном релизе, чтобы не получилось, что мы ищем вчерашний день, а все уже исправили.
И не поняла, почему изменение СПИ от 1 декабря, если это пересмотр в рамках перехода на ФСБУ 6, то делаем 31 числом в межотчетный период.
Это был пересмотр не в рамках ФСБУ6