Добрый день. ООО на ОСНО, производство и торговля. После сдачи отчетности за 9 мес. обнаружили неучтенную реализацию, 9 мес. отчитались с прибылью. В 1С Бухгалтерии не отразили не только продажу, но и выпуск этой продукции, но отразили НДС с аванса покупателя. Как исправить ситуацию? Заранее спасибо.




Добрый день!
Уточните, пожалуйста, открыть период будет возможно для исправления в учете?
Выпуск продукции по плановым ценам или нет?
Выпуск продукции проводите один раз в месяц или на каждый вид продукции?
Возможна ситуация, когда в месяце выпуска продукции нет?
Пришлите, пожалуйста, настройки учетной политики по учету затрат.
Учетная политика в 1С 8.3 — где найти, как заполнить
Добрый день. Открыть период будет возможно. Выпуск продукции оформляем 2 раза в неделю на всю выпущенную продукцию. Продукцию выпускаем постоянно, простоев, пробелов в выпуске нет. Плановых цен у нас нет.
Лучше, конечно, выпуск продукции провести в периоде, когда он должен быть.
Так как выпуск продукции проводите часто, исправление в прошлом периоде будет внести проблематично.
Нужно будет править весь выпуск продукции за месяц.
Предлагаю внести исправления в БУ и НУ в текущем периоде.
Уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 мес. сформировать вручную.
Сделайте копию базы и проведите в копии все операции, как они должны быть.
Сначала выпуск продукции, далее реализацию.
Сформируйте уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 мес. в основной базе на основании рассчитанных показателей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
В основной базе проведите выпуск продукции в текущем периоде.
Так как исправления в рамках одного года, то все показатели по БУ и НУ выровняются в годовой декларации по налогу на прибыль.
Далее текущим периодом формируем документ «Реализация».
В БУ исправления вносим в текущем периоде.
В НУ только в период совершения ошибки.
Также нужна корректировка Декларации НДС за 9 мес. через доп. листы.
Основной алгоритм по исправлению ошибки неучтенной реализации.
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
В материале описано исправление прошлого года. Так как исправления в НУ и Декларацию по налогу на прибыль за 9 мес. правим вручную, то реализацию проведите в обычном порядке.
Внесите исправления только в части НДС и формирования доп. листов Декларации НДС за 9 мес.
Спасибо. Вы мне очень помогли
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌺