Подтверждение нулевой ставки НДС после 180 дней

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте!
Подтверждаем нулевую ставку НДС после 180 дней. Иду по Блок-схеме: документ «Подтверждение нулевой ставки НДС», дата последний день квартала (30.06.19) Событие «Подтверждена 0%», провожу. Далее смотрю отражение экспортного СФ в Книге продаж. Формирую «Книга продаж» за 2 кв.19 г. счет-фактура формируется, но код вида операции 26, а нужно 01. Что я не так делаю?

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Ольга.
    Вы идете по этой схеме: Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней Какой код операции указан в документе Реализация (акт, накладная). Уточните пожалуйста редакцию программы.

  2. Здравствуйте, Татьяна! в документе: Подтверждение нулевой ставки НДС», в закладке «НДС Продажи», в Код вида операции поставила 01 и Книга продаж сформировалась, а по умолчанию 26 подцеплялся. А где в в документе Реализация (акт, накладная) можно увидеть Код операции?

  3. Добрый день, Ольга.
    Извините, не точно выразилась, какой код вила операции указан в СФ в документе Подтверждение нулевой ставки НДС. Если экспорт не был подтвержден в течении 180 дней, то необходимо начислить НДС на неподтвержденную экспортную реализацию документом Подтверждение нулевой ставки НДС.
    Вам будет интересен материал: НДС по неподтвержденному экспорту в расходах
    Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней .

  4. Здравствуйте! Я так и делала через Подтверждение нулевой ставки по НДС, подцеплялся 26, в ручном режиме исправила на 01. Спасибо за подсказку

Комментарии закрыты.