Здравствуйте!
Подтверждаем нулевую ставку НДС после 180 дней. Иду по Блок-схеме: документ «Подтверждение нулевой ставки НДС», дата последний день квартала (30.06.19) Событие «Подтверждена 0%», провожу. Далее смотрю отражение экспортного СФ в Книге продаж. Формирую «Книга продаж» за 2 кв.19 г. счет-фактура формируется, но код вида операции 26, а нужно 01. Что я не так делаю?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Вы идете по этой схеме: Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней Какой код операции указан в документе Реализация (акт, накладная). Уточните пожалуйста редакцию программы.
Здравствуйте, Татьяна! в документе: Подтверждение нулевой ставки НДС», в закладке «НДС Продажи», в Код вида операции поставила 01 и Книга продаж сформировалась, а по умолчанию 26 подцеплялся. А где в в документе Реализация (акт, накладная) можно увидеть Код операции?
Добрый день, Ольга.
Извините, не точно выразилась, какой код вила операции указан в СФ в документе Подтверждение нулевой ставки НДС. Если экспорт не был подтвержден в течении 180 дней, то необходимо начислить НДС на неподтвержденную экспортную реализацию документом Подтверждение нулевой ставки НДС.
Вам будет интересен материал: НДС по неподтвержденному экспорту в расходах
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней .
Здравствуйте! Я так и делала через Подтверждение нулевой ставки по НДС, подцеплялся 26, в ручном режиме исправила на 01. Спасибо за подсказку