Переход на ведение раздельного учета по НДС в середине года

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Компания на ОСНО в 3 кв 2018 года случилась операция не облагаемая НДС (выполняется правило 5%).
До этого компания не предполагала, что возникнет такая деятельность по этому в настройках Налоги и Отчеты — НДС галочка ведения раздельного учете отсутствовала.
Каким образом перейти на раздельный учет в середине года ( с 3 кв 2018 года), учитывая, что на балансе имеются остатки по 10,41 счету по состоянию на 30.06.2018г., которые списываются в течении 3-го квартала? По этим документам аналитики Способа учета НДС нет.
Если настроить раздельный учет с 3 кв 2018 то при списании ТМЦ, которые приобретены до 01.07.2018, возникает ошибка » не возможно списать для целей НДС», так как при списании в 2-м квартале необходимо указывать Способ учета.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Ольга.
    Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС. Так как раньше Раздельного учета Вы не вели и выставили его с этого года, то остатки в регистр придется занести вручную Операцией, введенной вручную – Создать – операция – кн. ЕЩЕ – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д., по аналогии как заполняется данный регистр, после того как вы стали вести раздельный учет.
    Работа сложная. Обычно ее делают специалисты 1С. Типового механизма заполнения этого регистра остатками автоматически при переходе на раздельный учет не предусмотрено, если раньше галочки Вести раздельный учет НДС в учетной политике не стояло.

Комментарии закрыты.