Пени по НДС

Вопрос задал Екатерина

Ответственный за ответ: Наталья Дмитревская (★10.00/10)

Добрый день. ИП на ОСНО не доплатили в бюджет НДС и решили, не дожидаясь требований от ИФНС, заплатить разницу. Пени тоже насчитали сами, но эти пени оплатила другая организация за ИП. Как в данном случае, отразить пени в 1с? На данный момент, в сверке с ИФНС эти пени оплачены, а у нас не отражены никак.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, предприятие заплатило пени за ИП за каком основании? (предприятие должно ИП, ИП попросило вернуть долг в виде уплате пени? или еще по каким основаниям? в учете предприятия эти пени как учтены?)

    1. ООО заплатили пени за ИП на основании договора (аутсорс). В учете ООО пени отразили так: ДТ 91.02 КТ 76.09 уплата пеней за третьих лиц (операции введённые в ручную). Нужно ли ИП эти пени как-то отражать у себя?

  2. Приложение

    Оплата за ИП пени по НДС — внереализационный доход ИП, если его не отразить, будет нарушение закон и недоплата налога.

    Операции — Операции, введенные вручную
    Дт 91.02 (неучитываемые по НУ) — Кт 68.02 — сумма пени
    Дт 76.02 Аутсорс — Кт 91.01 (прочие внереализ. доходы) — сумма пени — поставщик признал факт нарушения условий договора
    Дт 68.02 — Кт 76.02 — сумма пени — оплачено третьим лицом

  3. Спасибо вам горомное! А то я совсем запуталась. Теперь всё ясно.

Комментарии закрыты