Было автотребование 1 взяли к вычету счет-фактуру более 3х лет.(файл 1 ответ). Подали корректиров.1налог.декларацию по НДС в книге покупок оставили данную счет фактуру и подали доп.лист со знаком «-«. После подачи корректировки 1 пришло автотребование 2, где указано в книге покупок данная счет-фактура с кодом ошибки «6» и доп.лист со знаком «-» так же с кодом ошибки 6. Вопрос . Как правильно ответить на автотребование 2 (файл2 и 3) сведения верны?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, отправили на первое требование уточненную декларацию НДС и пояснения с указанием, что сведения верны?
Если уточненная декларация НДС принята ФНС и сформирована верно, то в ответ даем пояснения, что сведения верны.
Перепроверьте, пожалуйста, возможно, есть неточности в уточненной декларации НДС.
ФНС приняла корректировку без ошибок.
Признаки актуальности проставлены верно.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Дополнительно по теме.
В каком формате подавать пояснения по НДС с 2026 года?
Да отправили коррект.декларацию и ответ на требование.что сведения верны. Декларация с корр.1 принята. ошибок нет.
Тогда не могу понять в чем смысл требования . Почему запросили пояснения в книги покупок с этой счет-фактурой,которую приняли со сроком более 3-х лет
и с доп.листом со знаком «-» по исправлению данной ошибки?