Отражение Сф Исправление по НДС

Добрый день! Не можем затянуть в декларацию по НДС (Корр.1) сумму по СФ исправление1. Возможно, что причина в датах Сф и Исправления. Дата СФ 24.09.18, СФ Исправление1 датировано 15.10.18. в результате создания СФ Исправление1, сформировался дополнительный лист к Декларации по НДС за 3 квартал, который сторнировал первоначальную СФ, но Исправленную не тянет ни в 3й ни в 4 квартал. Что нужно сделать в 1С, чтобы сумма НДС по СФ Исправление затянуло в корректировку декларации по НДС.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Татьяна, здравствуйте!

    В вопросе не уточнено, чья позиция интересует — покупателя или продавца.

    Если покупателя, то алгоритм такой:

    • Поступление (акт, накладная) – Корректировка поступления
    • Вид операции – Исправление в первичных документах
    • Отражать корректировку – Во всех разделах учета
    • Зарегистрировать исправленный счет-фактуру
    • Отразить Формирование записей книги покупок – флаг Запись доп. листа, дата = дата документа Корректировка поступления; но время позднее этого документа должно быть.

Комментарии закрыты