Добрый день! Не можем затянуть в декларацию по НДС (Корр.1) сумму по СФ исправление1. Возможно, что причина в датах Сф и Исправления. Дата СФ 24.09.18, СФ Исправление1 датировано 15.10.18. в результате создания СФ Исправление1, сформировался дополнительный лист к Декларации по НДС за 3 квартал, который сторнировал первоначальную СФ, но Исправленную не тянет ни в 3й ни в 4 квартал. Что нужно сделать в 1С, чтобы сумма НДС по СФ Исправление затянуло в корректировку декларации по НДС.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Татьяна, здравствуйте!
В вопросе не уточнено, чья позиция интересует — покупателя или продавца.
Если покупателя, то алгоритм такой: