Добрый день! При формировании декларации по НДС не выгружается приложение 1 к разделу 9, пишут что в информационной базе не обнаружены сведения для заполнения раздела. В 3 квартале было исправление с-ф (корректировка реализации, исправление в первичных документах за 2 квартал, в сторону уменьшения на 0,17руб. ) Подскажите — Что я делаю «НЕ ТАК»?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Приложение 1 к разделу 9 не выгружается в декларацию по НДС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление перевыставленной счет-фактуры На аванс комитента на закупку в 1С 1. Делаем исправление счет-фактуры полученный: на основании документа 31 от от 20.01.2025 - исправление счет-фактуры. 2. Необходимо провести исправление счет-фактуры…
- Отражение Сф Исправление по НДС Добрый день! Не можем затянуть в декларацию по НДС (Корр.1) сумму по СФ исправление1. Возможно, что причина в датах Сф…
- Исправление даты УКД в адрес покупателя по ЭДО в 1С 1. выписан УПД 99 от 25.10 2. получен акт -недостачи 01.11. 3.Выписан УКД 99К от 10.11. (нарушен 5 ти дневный…
- Отражение Сф Исправление по НДС Добрый день! Вынуждена снова вернуться к вопросу правильности отражения нами (Покупателем) СФ Исправление от поставщика. Ситуация такова, что 24.09.18 мы…
Статьи по этой теме
- Порядок исправления ошибок в 1С В этой публикации дается схема исправлений ошибок в программе 1С с использованием штатных документов и документа Операция, введенная вручную. Порядок…
- Исправления (патчи) в ЗУП 3.1 - как с ними работать Рассмотрим что такое исправление (патч) в ЗУП 3 и какие существуют возможности по работе с ним в ЗУП 3. Что…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при отправке П-4 (НЗ) При отправке отчета П-4 (НЗ), сформированных в ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435, может поступить отрицательный протокол с ошибкой: Некорректный период 13…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
Здравствуйте!
Приложите скрин с ошибкой.
Соберите в один файл word и приложите все скрины по исправлению.
Здравствуйте, Наталия.
Вы исправляете реализацию во втором квартале, это исправления в декларацию по НДС вносятся в квартал в котором была допущена ошибка (у вас во 2-й кв.). Необходимо сформировать уточненную декларацию по НДС за 2-ой квартал 2020 г. В Приложении 1 Разделе 9 все должно отразится корректно.
Спасибо большое! Уточнённую декларацию за 2 квартал отправила с доп. листом (на 17 копеек НДС))) может и не надо было отправлять, итоги в НД не поменялись). В НД по НДС за 3 кв, 20г сформировалось всё корректно.
Рада была помочь.