Как сформировать доп. листы, если реализация проведена не в том периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Добрый день!
Работаем в 1С.КОРП
Ошибочно отразили операцию по реализации в 3 квартале 2025, а следовало отразить во 2 кв. 2025.
Каким образом это исправить, чтобы операцию отразить в доп. листе к книге продаж за 2 кв. 2025 и сторно в доп. листе к книге продаж за 3 кв. 2025?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Отсторнируйте документ реализации операцией с видом «Сторно». На вкладке «НДС Продажи» установите: запись доп. листа — да, корр. период — 3 кв., сторнирующая запись — да.
    После этого сформируйте книгу продаж за 3 кв. Должна быть отражена первичная реализация в основном разделе и доп. лист с минусовым значением.

    Т. к. 2 кв. уже закрыт и по правилам бухгалтерского учета ошибка исправляется в периоде обнаружения, создайте документ реализации датой обнаружения ошибки.
    При забытой реализации в пределах одного года в документе «Реализация» надо добавить одну строку Д 62.01 К 90.01.1 «Сумма в НУ» датой 2 квартала.
    На вкладке «НДС Продажи» также установить: запись доп. листа — да, корр. период — 2 кв., сторнирующая запись — нет.

    Сформировать доп. лист книги продаж по забытой реализации прошлого периода в 1С
    Забытая реализация прошлого периода, от какой даты должен быть счет-фактура в 1С
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С

    Выполните все действия сначала в копии базы. Если результат устроит, повторите в рабочей.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Если нужны будут уточнения, пишите, пожалуйста.

  2. Добрый день!

    Спасибо за ответ!
    По первому абзацу все получилось.
    По второму абзацу уточняю — реализация не забыта, а проведена в 3 кв. 2025 г., но фактически операция проходила во 2 кв. 2025 г., но были несвоевременно оформлены документы. Т. е. создавать документ реализация не нужно, т.к. она отражена. Нужно с/ф убрать из 3 кв. 2025 г.( абзац 1 — выполнено), а как отразить в доп. листе во 2 кв. 2025 г.?

  3. Тогда не нужно документ сторнировать, если это та же реализация, должны остаться проводки по формированию выручки.
    У вас получается по факту во 2 кв. реализация прошла? Реализацию в 3 квартале есть возможность вручную редактировать или уже всё закрыто?

  4. А если после выполнения абзаца 1 сделать сторно Операцию и указать 2 кв. 2025 г.?

  5. Приложение № 1

    У вас есть возможность движения документа в 3 квартале отредактировать?
    Если так попробовать: первая запись — основной раздел реализация, вторая запись — сторно реализации в доп.листе за 3 кв., третья запись — доп.лист реализация 2 кв.
    Что бы вручную ничего не набивать скопируйте строку в регистре и установите нужные признаки. Пример на скрине.

  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.