Отражение данных по уточненной декларации по НДС при ЕНС без интеграции в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25)
За 4 кв 2025 г. была сдана первичная декларация по НДС и 2 уточненки.
Сейчас закрываю год и в справку-расчет «Начисление налогов на единый налоговой счет» в закрытии месяца за декабрь 2025 г. попадают суммы НДС из первичной декларации по НДС, последующие 2 уточненки по ндс не учтены в этой справке, так и должно быть? или надо руками сделать какие-то дополнительные проводки на ЕНС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Добрый вечер!
    Нет, интеграции у нас нет.

  2. Мария, добрый день!
    Из статьи я поняла, что у нас все по прежнему начисление НДС по срокам происходит через рег операцию в закрытии месяца.
    Но не понятно как с уточненками быть.
    Разобрала по цифрам все уточненки по НДС и то, что сейчас начисляется на ЕНС в декабре 2025 года рег операцией вообще не совпадает даже с первичной декларацией.
    Из-за чего такое может возникнуть и как исправить?

  3. Попробуйте заполнить корректировочную декларацию по НДС и проанализировать будут ли по ней совпадать суммы с начислением на ЕНС.
    Также проанализируйте все ручные корректировки, чаще всего ошибка в них.
    Проверьте, что по суммам корректировки уточненных деклараций были проверены Корректировки ЕНС
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С

Комментарии закрыты.