Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно удалить УПД (реализация и счет-фактура), ошибочно выписанный в прошлом квартале. Отчетность по НДС сдана. В этом квартале обнаружили ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удаление ошибочно выписанной реализации прошлого квартала в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аванс от покупателя комиссионеру ИП на УСН (Доходы) Добрый день. как правильно отразить аванс в КУДИР у комиссионера если аванс получен в 1 квартале (комиссионер участвует в расчетах,…
- Опоздавшие затраты при отсутствии выручки по НГ в 1С Добрый день! Организация группирует прямые затраты на 20 сч. по НГ=договор. В 4 квартале поступили неучтенные документы от субподрядчика на…
- Прибыль Здравствуйте! В 3 квартале через корректировку реализации уменьшала стоимость услуги оказанной во втором квартале. Как правильно отразить данную корректировку в…
- Вычет НДС у налогового агента по аренде, если услуги получены и оплачены в 4 кв, а НДС уплачен в бюджет в 1 квартале в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться. Услуги оказаны в 4 квартале 2022г., оплачены в 4 квартале 2022г., НДС НА исчислен в…
Статьи по этой теме
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом 21, второй - с кодом 24 в строке 001. Правы ли они? ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом…
Добрый день.
Сторнируете лишнюю реализацию (Операция, введенная вручную — Сторно). На вкладке с регистром НДС ставите, что запись доп. листа — да и корректируемый период 30.06.23 (дата квартала, в котором допущена ошибка).
Подробнее здесь в шаге 1
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Создаете и заполняете декларацию по НДС за квартал, в котором допущена ошибка (Отчеты – Регламентированные отчеты). На титульном листе указываете № корректировки. Например, 1. Дата подписи – не ранее даты исправления ошибки. Заполняете по кнопке Заполнить
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Спасибо большое.