Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно удалить УПД (реализация и счет-фактура), ошибочно выписанный в прошлом квартале. Отчетность по НДС сдана. В этом квартале обнаружили ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удаление ошибочно выписанной реализации прошлого квартала в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по НП за 1 квартал 2019 г. Добрый день. Ситуация: В 2018 г. ООО уплачивало ежемесячные авансовые платежи по НП, т.к. выручка за предыдущие периоды превышала 60…
- Корректировка поступления в 1С Добрый день, как в 1С БП отразить корректировку поступления по согласованию сторон на уменьшение у Покупателя, если корректировочные документы от…
- Сторно операций раздела 7 в декларации по НДС в 1С В третьем квартале сделали сторно по реализациям второго квартала, которые были отражены в Декларации НДС в 7 разделе. Как скорректировать…
- Отражение НДС при возврате средств от постащика Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно отразить НДС к начислению в текущем квартале при возврате денежных средств от поставщика. При…
Статьи по этой теме
- Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
- Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Если участок реализован в 1 полугодии, как рассчитать налог на землю за 9 месяцев? Будет ли учтено освобождение от налога…
- При каком размере выручки можно перейти на ежеквартальную уплату налога на прибыль в 2020? Если за 1 квартал выручка — 22 млн руб., а во 2 квартале — 39 млн руб., то мы не…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
Добрый день.
Сторнируете лишнюю реализацию (Операция, введенная вручную — Сторно). На вкладке с регистром НДС ставите, что запись доп. листа — да и корректируемый период 30.06.23 (дата квартала, в котором допущена ошибка).
Подробнее здесь в шаге 1
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
Создаете и заполняете декларацию по НДС за квартал, в котором допущена ошибка (Отчеты – Регламентированные отчеты). На титульном листе указываете № корректировки. Например, 1. Дата подписи – не ранее даты исправления ошибки. Заполняете по кнопке Заполнить
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Спасибо большое.