Добрый день! Организация группирует прямые затраты на 20 сч. по НГ=договор. В 4 квартале поступили неучтенные документы от субподрядчика на работы, которые были реализованы во 2 квартале. 20 счет закрывается «С учётом всей выручки». Как сделать так, чтобы данные расходы списались в 4 квартале, если реализаций по данному договору в 4 квартале не было?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Опоздавшие затраты при отсутствии выручки по НГ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Изменение условий лизинга, если переход на ФСБУ 25 осуществили перспективно в 1С Добрый день. Программа 1С КОРП3,0. В 3 квартале 2023г. провели поступление в лизинг. Подскажите, пжста, как исправить следующие неточности:1. По…
- ФСБУ 25/2018 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.109.29/3.1.51.7) Организация арендует у Комитета управления муниципального имущества земельный участки для производственных нужд.…
- Дата УПД Здравствуйте, нами был заключен договор на поставку оборудования. По договору в стоимость оборудования так же включен его монтаж. Фактически оборудование…
- Перенос вычета по НДС с одного договора на другой в 1С В июле получили письмо от покупателя об изменении авансового платежа за май с одного договора на другой. По новому договору…
Статьи по этой теме
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС реализацию ПО, включенного в середине месяца в реестр российского ПО с доп. услугами? Программное обеспечение включили в реестр российского ПО 15.07.2024. Предоставляем по лицензионному договору неисключительное право на данное ПО и техническую поддержку…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Если в качестве основания в программе регистрируется каждый раз…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С. Автоматизируем заполнение! Как упростить работу в программе Разбивка записи по темам О чем был семинар Видео: Декларация по НДС за 1 квартал. Декларация по НДС за 1…
Здравствуйте!
Или вручную закрыть счет 20 через через Операция, введенная вручную повторите полностью все то, что видите на всех вкладках рег. операции по закрытию счета 20.01 во 2 кв по этому договору (НГ).
Или сделайте реализацию по этой НГ, можно тоже Операцией, введенной вручную, чтобы номера документов реализации не сбивать, на 0,01 на этого покупателя или на любого другого контрагента, с которым очень давно не работаете и не будете работать. Потом эту копейку спишите в К 91.01 статья НУ. Тогда закроется автоматически в процедуре Закрытие месяца.