Добрый день! Организация группирует прямые затраты на 20 сч. по НГ=договор. В 4 квартале поступили неучтенные документы от субподрядчика на работы, которые были реализованы во 2 квартале. 20 счет закрывается «С учётом всей выручки». Как сделать так, чтобы данные расходы списались в 4 квартале, если реализаций по данному договору в 4 квартале не было?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Опоздавшие затраты при отсутствии выручки по НГ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Аванс от покупателя комиссионеру ИП на УСН (Доходы) Добрый день. как правильно отразить аванс в КУДИР у комиссионера если аванс получен в 1 квартале (комиссионер участвует в расчетах,…
- Прибыль Здравствуйте! В 3 квартале через корректировку реализации уменьшала стоимость услуги оказанной во втором квартале. Как правильно отразить данную корректировку в…
- Вычет НДС у налогового агента по аренде, если услуги получены и оплачены в 4 кв, а НДС уплачен в бюджет в 1 квартале в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться. Услуги оказаны в 4 квартале 2022г., оплачены в 4 квартале 2022г., НДС НА исчислен в…
- Отражение НДС при возврате средств от постащика Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно отразить НДС к начислению в текущем квартале при возврате денежных средств от поставщика. При…
Статьи по этой теме
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом 21, второй - с кодом 24 в строке 001. Правы ли они? ИФНС в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев требует заполнять два листа Раздела 1.2: первый - с кодом…
Здравствуйте!
Или вручную закрыть счет 20 через через Операция, введенная вручную повторите полностью все то, что видите на всех вкладках рег. операции по закрытию счета 20.01 во 2 кв по этому договору (НГ).
Или сделайте реализацию по этой НГ, можно тоже Операцией, введенной вручную, чтобы номера документов реализации не сбивать, на 0,01 на этого покупателя или на любого другого контрагента, с которым очень давно не работаете и не будете работать. Потом эту копейку спишите в К 91.01 статья НУ. Тогда закроется автоматически в процедуре Закрытие месяца.