Добрый день!
При оформлении документа «Авансовый отчет» в графу «Авансы» автоматически подставляется сумма, выданная сотруднику ранее как возмещение перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Как этого избежать?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Приложите, пожалуйста, скрины, как оформлен предыдущий авансовый отчет и списание с р/с по возмещению перерасхода, а также ОСВ по счету 71 с отбором по этому сотруднику. Для удобства можно собрать в один word-файл. Смоделирую ситуацию по вашим данным.
Добрый день. В АО на вкладку Авансы подтягивается последний введенный по сотруднику документ, которым были выданы деньги в подотчет.
Это связано с тем, что деньги в подотчет выдаются на предстоящие расходы, а не как возмещение затрат.
Если буквально следовать Плану счетов, то возмещение надо через счет 73 проводить
Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
Если это трудоемко, то в Учетной политике закрепите, что отражаете такие операции через счет 71.
Тогда обычный авансовый отчет. И вручную очистить вкладку Авансы.
Дополнительно
Авансовые отчеты в 1С 8.3 пошаговая инструкция