Здравствуйте! Получили частичную оплату от третьего лица за нашего контрагента. Подскажите, как сделать корректировку долга. Нашла похожий материал на сайте, но у меня так же сделать не получается. На какой счет я должна отправить это поступление, на 76.09 или 60.02? И какие параметры нужно выбрать в документе корректировка долга?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Счет 60.02 используется при оплате вашим поставщикам третьим лицом, а здесь понимаю так, что третье лицо платит вам за покупателя — зеркальная ситуация.
В данном случае порядок такой:
1. Поступление оплаты от третьего лица за покупателя: Д 51 К 76.09, документ Поступление на расчетный счет вида Оплата от покупателя.
2. Перенос задолженности с третьего лица на покупателя: Д 76.09 К 62.01 или 62.02, документ Корректировка долга
Подробнее:
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Дополнительно:
Документ Корректировка долга в 1С
Добрый вечер! Все получилось! Я, видимо, совсем заработалась, вместо 62 ставила 60 счет))) ну и настройки тоже поправила, посмотрев материал по ссылке. Благодарю за помощь!