НДС при реорганизации в 1С

Вопрос задал Мария К. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
В нашей компании в конце марта произошла реорганизация путем преобразования с новым ИНН и новым наименованием. Мне не очень понятно:
1. как ИФНС будет сталкивать книгу продаж и книгу покупок, ведь НДС за 1 квартал я уже буду сдавать от новой организации, но в ней будут документы, выставленные на/от старой организации. Я знаю, что надо поставить галку на титульном листе, что декларация сдается по реорганизованной организации, только мне не понятно, я ее должна поставить только за 1 квартал, за последующие кварталы не надо ставить?
2. А если я буду включать во 2, 3,4 квартале в книгу покупок счф прошлых периодов, выставленных на старую компанию, как тогда быть? Или меня завалят требованиями о пояснениях?

Все комментарии (3)

  1. Правильно ли я поняла, что я должна ставить галку на титульном листе во всех декларациях по НДС, где будут счет-фактуры на/от старой организации, а не только за 1 квартал 2021?

  2. Добрый день!

    Код в поле реорганизация заполняйте только в декларации, в которой отражаются показатели за предшественника и правопреемника. В последующих декларациях руководствуйтесь общим порядком ( письмо ФНС России от 21.09.2017 г. № ЕД-4-15/18886).

Комментарии закрыты.