Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
В 1 кв. 2022 г. подали декларацию по НДС к возмещению. Но из-за ошибки в номере сч.ф. частично отказали в вычете. Как правильно вернуть НДС на 19 сч., чтобы в последующем, после исправления ошибки в номере, снова принять к вычету?
Пробовали через сторно документа «Формирование записей книги покупок». Но в таком случае НДС встает с минусом в книге покупок («восстанавливается»).
Добрый день!
У вас была допущена техническая ошибка при регистрации счет-фактуры.
Так как декларация сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется. После сторнирования операции, сформируйте и проверьте сальдо по ОСВ по счету 19 и 68.
-правильная запись добавляется.
Далее подаете уточненную декларацию по НДС.
Как исправить ошибку в номере входящего счета-фактуры в 1С?
Порядок исправления технических ошибок по НДС
.