Здравствуйте. Мы на ОСНО. Поступили деньги за услуги от ИП с пометкой без НДС. И вторая сумма от физического лица. Должна ли наша организация платить НДС с этих поступлений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Надо ли организации на ОСНО начислять НДС с реализации, если в платежке от ИП указано Без НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- ИП на УСН с НДС должен ли вести раздельный учет НДС если получает освобождение по НДС как льготу для общепита в 1С Добрый день! ИП на УСН в 2025 превысил лимит 20 млн руб. ИП имеет два вида экономической деятельности: 56.10.1 Деятельность…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре в 1С? В некоторых случаях НДС можно принять к вычету в течение трех…
Здравствуйте!
Если ваша организация на ОСНО. Оказываете услуги с НДС.
То не зависимо, что в платежке, например, Без НДС, вы все равно НДС исчисляете с реализации (ст. 143 НК РФ). Если это аванс поступил от покупателей, то и НДС с авансов полученных также надо исчислить.
Аналогично с услугами, которые оказываете физ лицу — НДС есть, если продавец на ОСНО и нет никаких оснований по НК РФ, чтобы реализация НДС не облагалась.
Например, по ст. 149 НК РФ и т.д.
У покупателя имеет смысл попросить письмо с уточнение платежа — В т.ч. НДС 20%, чтобы ничего не смущало.