Настройка в 1С НДС сверху

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день.

Организация применяет ОСНО, оказывает транспортно – экспедиционные услуги. Осуществляет международные перевозки (со ставкой НДС 0%) и, следовательно, ведет раздельный учет НДС.

При получении УПД от поставщиков в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) документ оформляется с пометкой «НДС в сумме».

После проведения УПД в реестре «счета-фактуры полученные» (покупки- счета-фактуры полученные) документ отражается как проведенный. Но внутри счета-фактуры полученного нет «галочки» какой датой он попадает в книгу покупок. Скан 1 прилагается.

НДС по такому счету-фактуре полученному «зависает» по Дт. счета 19 и не списывается на счет 68.02.

Думаю, что причина в таком не корректном учете в том, что при оформлении УПД от поставщиков в программе нужно указать «НДС сверху».

Вопрос.
Верны ли мои предположения? И какие настройки нужно провести в программе, чтобы исправить ситуацию? На что влияет пометка «НДС сверху» или «НДС в сумме», кроме как на расчет НДС в документе?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Здравствуйте, Ирина!

    Для корректного учета входящего НДС при раздельном учете нужно настроить учет входящего НДС по способам учета.
    Необходимо выставить флажок Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета: раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка НДС.

    Выбор пометки «НДС сверху» или «НДС в сумме» не влияет на закрытие 19 счета при раздельном учете НДС.

    Влияет выбранный способ учета НДС в документе.

    Способы учета входящего НДС

    Принимается к вычету – для операций, облагаемых НДС, т.е. входящий НДС будет приниматься к вычету в общем порядке.

    Учитывается в стоимости – для операций, не облагаемых НДС, т.е. входящий НДС будет учитываться в стоимости.

    Блокируется до подтверждения 0% — для операций, облагаемых НДС по ставке 0%, кроме экспорта несырьевых товаров.

    Распределяется – для операций, облагаемых и не облагаемых НДС. Входящий НДС должен распределяться, т.к. он предъявлен по приобретениям, которые одновременно будут использоваться в деятельности, облагаемой и не облагаемой НДС.

    Во вложении провела документ с пометкой «НДС в сумме», выбрала способ учета НДС, заполнила документ Формирование книги покупок, 19 счет закрыт.

    Сверьтесь с настройками и шагами ведения раздельного учета НДС в программе:
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Переход на раздельный учет НДС в 1С

    Может пригодиться:
    Как установить настройку НДС в документе поступления в 1С?

  2. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    «Необходимо выставить флажок ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета: раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка НДС.»

    Настройки, согласно вашей рекомендации, провели. Способ учета НДС в документе выбран «Принимается к вычету».

    Внутри счета-фактуры полученного нет «галочки» какой датой он попадает в книгу покупок.

    НДС по такому счету-фактуре полученному «зависает» по Дт. счета 19 и не списывается на счет 68.02.
    Скрины прилагаются.

    Вопрос.
    Почему после проведения документа УПД нет проводки Дт. 68 Кт. 19?

Добавить комментарий