Добрый день
При проверке анализа состояния налогового учета по НДС, есть ошибки по реализациям за прошлый период. Почему произведена корректировка документов? Что с этим делать?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50)
Добрый день
При проверке анализа состояния налогового учета по НДС, есть ошибки по реализациям за прошлый период. Почему произведена корректировка документов? Что с этим делать?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Игорь! У вас был обмен с другими конфигурациями?
Спасибо. Разобрался сам, бухгалтер действительно дважды включил с/ф в книгу продаж в разных месяцах. Я так понимаю в учете теперь это нужно сделать сторно по этим регистрам?
То есть это действительно было через обмен?
Нет не через обмен, в 2011 году бухгалтер включили в книгу продаж дважды в разные месяцы.
Можно ли по таким операция сделать корректировку по регистру НДС начисленный или это не правильно?
Сейчас они в регистре НДС начисленный? Можете сделать скрин с регистра в одном из этих документов. Лучше всех закладок
Дважды в книге продаж
Так скорректировать можно
Да, попробуйте скорректировать
Вопрос был в правильности такой корректировки.
Для этого нужно посмотреть, как сейчас выглядит регистр. Можете дать скрин?