Добрый день
При проверке анализа состояния налогового учета по НДС, есть ошибки по реализациям за прошлый период. Почему произведена корректировка документов? Что с этим делать?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50)
Добрый день
При проверке анализа состояния налогового учета по НДС, есть ошибки по реализациям за прошлый период. Почему произведена корректировка документов? Что с этим делать?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.50)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Игорь! У вас был обмен с другими конфигурациями?
Спасибо. Разобрался сам, бухгалтер действительно дважды включил с/ф в книгу продаж в разных месяцах. Я так понимаю в учете теперь это нужно сделать сторно по этим регистрам?
То есть это действительно было через обмен?
Нет не через обмен, в 2011 году бухгалтер включили в книгу продаж дважды в разные месяцы.
Можно ли по таким операция сделать корректировку по регистру НДС начисленный или это не правильно?
Сейчас они в регистре НДС начисленный? Можете сделать скрин с регистра в одном из этих документов. Лучше всех закладок
Дважды в книге продаж
Так скорректировать можно
Да, попробуйте скорректировать
Вопрос был в правильности такой корректировки.
Для этого нужно посмотреть, как сейчас выглядит регистр. Можете дать скрин?