Добрый день, Во 2 кв.2019 при выгрузке из УТ в бухгалтерию 3.0 ошибочно попал удаленный акт на реализацию(и с/ф). Декларация по НДС за 2 кв. была ошибочно сдана вместе с этим счетом-фактурой. Как в бухгалтерии 3.0 сделать корректировку реализации и регламентные документы по НДС, чтобы сформировался доп. лист книги продаж за 2 кв. , сторнирующий эту реализацию? Если делается корректировка реализации как исправление в первичных документах, то при формировании декларации запись по данной реализации делается двумя строками — прямая и сторнирующая. А дополнительный лист книги продаж не формируется. В бух. 2.0 все это работало четко.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Отмена реализации за прошлый период, проведение в текущем периоде Останутся вопросы пишите.
Спасибо, эту ситуацию я поняла.
А если мы просто удаляем реализацию, не используем операцию сторнирования, то сформировать дополнительный лист к книге продаж уже не получится?
Добрый день, Наталья.
Нет не получится.
Спасибо, понятно.
Рада была помочь.