Добрый день!
В июне создали реализацию на выполненные работы, провели во 2 квартале. Заказчик не подписал акт, требует перевыставить документы августом.
Как правильно оформить в 1С 8.3 реализацию и исправления? Корректировка реализации — исправление в первичных документах? Форма счет-фактуры изменится.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена.
У вас во втором квартале оформлена лишняя реализация, а не допущена ошибка в документе Реализация (акт, накладная). Следовательно, документ Корректировка реализации оформлять нет оснований. В данном случаи необходимо сторнировать неправильно введенный документ Реализация (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную — Сторно документа датой обнаружения ошибки (3-й квартал).
Данные после выбора документа реализации для сторнирования заполнятся автоматически.
На вкладке НДС Продажи в поле доп. лист ставите галочку и в поле Корректируемый период любую дату 2-го квартала, после чего данные в Книге продаж отразятся в дополнительном листе за 2-й квартал с минусом. Сдаете уточненную декларацию по НДС за 2-й квартал.
В третьем квартале оформляете новый документ Реализация (акт, накладная).
Спасибо большое!
Добрый день, Елена.
Рада, что смогла Вам помочь.