Корректировочный УПД

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.94/10)

Здравствуйте. ООО на ОСНО. В июне купили товар. В октябре вернули и получили корректировочный УПД. Сделала корректировку поступления. Корректировочный УПД не формирует доп лист? Я сделала ручные исправления УКД, Формировать доп лист — ДА, период указала 30.06. Правильно ли это?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Если вернули часть товара и поставщик сделал корректировку отгрузки текущей датой, то проводим в программе документ «Корректировка поступления» — вид операции — «Корректировка по согласованию сторон» — отражать корректировку — «Во всех разделах учета».

    На вкладке «Товары» вносим исправления.
    Регистрируем корректировочный счет-фактуру в нижней части формы.

    Подробный алгоритм в нашем материале:
    Корректировка поступления в 1С 8.3

    Корректировка поступления товара в сторону уменьшения, если был возврат поставщику в 1С

  2. Добрый день. Вопрос был несколько иной. Почему при оформлении КСФ на уменьшение поступления (в прошлом квартале) не формируется доп лист.

  3. Покажите, пожалуйста, как заполнены все вкладки в документе Корректировка поступления.
    Документ Формирование записей книги покупок оформляли? Приложите скрин как заполнили.

    Пример оформления корректировки поступления можно посмотреть здесь:
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

  4. Добрый день. Прикрепила документ корректировки поступления и движения по документу

  5. Документ Формирование записей книги покупок оформляли?
    Приложите, пожалуйста, скрин как заполнили.

  6. Здравствуйте. Вы имеете ввиду книгу за 2 кв. Скрин прилагаю. НДС был принят

  7. Правильно ли понимаю, что у вас произошел возврат всей партии товара?
    Возврат всей партии товара, отгруженного в прошлом периоде, в НУ в 1С

    Почему при оформлении КСФ на уменьшение поступления (в прошлом квартале) не формируется доп лист? — В документе Формирование записей книги покупок (Операции- Закрытие периода — Регламентные операции НДС) заполните графы:
    — Запись доп. листа — установите флажок;
    — Корректируемый период — установите необходимый.
    Не формируется доп. лист книги покупок при корректировке за прошлый период в 1С

    Перейдите в «Книгу покупок» и сформируйте в настройках — только доп.листы за корректируемый период.
    В шапке книги выбрать нужный квартал и проверить, чтобы в доп.листе отразилось сторно первичной суммы документа и новая сумма согласно корректировочным документам.

Комментарии закрыты.