Добрый день, подскажите, пожалуйста, порядок действий.
Откорректировали таможенную декларацию на увеличение (23 год в 25 году), соответственно, и поменялись пошлины, НДС, таможенная стоимость. Поступление изменяю корректировкой поступления в валюте, а документ «Таможенная декларация (импорт)» я исправляю через «Сторно». Сторнирую старую таможенную декларацию и заношу новую?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Наталья, ваши рассуждения верные.
Посмотрите, пожалуйста, наши инструкции:
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Проведите документ Корректировка поступления. А Корректировку таможенной стоимости (документ ГТД) можно сделать только документом Операция, введенная вручную Вид операции — Сторно документа.
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Удалите сторнирующие записи, кроме тех, по которым нужно внести изменения.
Укажите сумму НДС, которую надо доплатить.
На вкладках: НДС Покупки и НДС предъявленный также укажите сумму НДС к доплате. Остальные данные оставьте без изменения.
Создайте и заполните документ Формирование записей книги покупок.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Отражение НДС при корректировке стоимости по ГТД в 1С
Предъявление к вычету доначисленного таможенного НДС по корректировке стоимости товара в 1С
Доначисление таможенной стоимости товара и импортного НДС в другом квартале в 1С
Останутся вопросы, пишите.
Добрый день. Спасибо, Екатерина, а как должна выглядеть строчка в книге покупок? Сумма в книгу покупок легла, но номер ГТД первичный и даты нет.
В графе 3 отражается номер декларации на товары, оформленной при их ввозе.
А в графе 7 необходимо отразить реквизиты платежки, которой были перечислены таможне деньги, направленные на уплату доначисленного НДС.