Здравствуйте! Подскажите как сделать корректировку долга в программе на основании акта сверки. У нас расхождения с контрагентом , по их данным они нам должны 6500, по нашим они нам должны 9000. Не идет сальдо на начало года 2019 ( сверка за 1кв 19г) сальдо у них 400, у нас 2900. Мы хотим согласиться с их вариантом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка сальдо по взаиморасчетам с контрагентом
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как проверить зависшее сальдо по 68.01.1 по НДФЛ с отпуска, если зарплата ведется в ЗУП 1С Добрый день! У нас зависло сальдо по НДФЛ с отпуска на 68.01.1. Мы понимаем, что так и должно быть, потому…
- Корректировка расчетов с контрагентом В программе такая ситуация. По счетам поставщиков предыдущим бухгалтером неправильно отражено сальдо на конец месяца.Не проводились акты сверок. Так например,…
- Кредиторская задолженность Добрый день Подскажите, как правильно списать Кт задолженность Мы расторгнули договор аренды. В результате в ОСВ по сч 60 и…
- Отражение переплаты по счету 68.04 на начало года, если не нужно корректировать счет 68.90 в 1С Доброго. Подскажите пожалуйста как отразить переплату по результатам сверки с налоговой за прошлые годы в 2024 9счет 68.04): сверились с…
Статьи по этой теме
- Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…
- Должно ли быть сальдо по счету 96 на конец года? Счет 96 должен быть закрыт по году? Правильно, что резерв по отпускам из ЗУП в сальдо? Счет 96 необязательно закрывается…
- Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Видео: Инвентаризация расчетов с бюджетом Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную…
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
Добрый день.
В Вашей ситуации нужно списать часть дебиторской задолженности с покупателя. Для этого в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 нужно использовать документ «Корректировка долга», о том как оформить списание задолженности с покупателя, я подготовил небольшую инструкцию (во вложении).
Так же прошу ознакомиться с нашим материалом по оформлению взаимозачета с контрагентом: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями , так же можно посмотреть материал о том как оформлять списание кредиторской задолженности: Списание кредиторской задолженности ликвидированного поставщика .
Забыл приложить файл.