Здравствуйте! Подскажите как сделать корректировку долга в программе на основании акта сверки. У нас расхождения с контрагентом , по их данным они нам должны 6500, по нашим они нам должны 9000. Не идет сальдо на начало года 2019 ( сверка за 1кв 19г) сальдо у них 400, у нас 2900. Мы хотим согласиться с их вариантом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка сальдо по взаиморасчетам с контрагентом
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка расчетов с контрагентом В программе такая ситуация. По счетам поставщиков предыдущим бухгалтером неправильно отражено сальдо на конец месяца.Не проводились акты сверок. Так например,…
- Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С? Добрый день , у нас есть депозиты со сроком до 3- месяцев. на сч. 55.В ОДДС они должны отражать как…
- По какой строке баланса отражается остаток задолженности за страхование товара при перевозке, который перевыставляется клиенту в 1С Коллеги, добрый день. У нас есть расходы на страхование товара при перевозке (услуги логистики), данный расход перевыставляется на клиента. В…
- Изменение счёта затрат по лизинговым платежам в 1С Добрый день! У нас есть критическая необходимость изменить расходы по лизингу с 2025 года. Раньше они были косвенными, теперь они…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Как в отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат», сформированном за период, настроить начальное и конечное сальдо на начало и конец периода соответственно? Если отчет Полный свод начислений, удержаний и выплат (Зарплата – Отчеты по зарплате - Полный свод начислений, удержаний и выплат)…
- Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4) В ЗУП 3.1.4 реализована возможность учитывать выплаты в отчетах по зарплате не по месяцу, за который они произведены, а по…
- Можно ли оставить управленческие запасы на счете 10.06 на конец года в 1С? Организация на ОСНО, есть право на упрощенный бухгалтерский учет, аудиту не подлежит. В учетной политике прописано: «В отношении запасов для…
Добрый день.
В Вашей ситуации нужно списать часть дебиторской задолженности с покупателя. Для этого в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 нужно использовать документ «Корректировка долга», о том как оформить списание задолженности с покупателя, я подготовил небольшую инструкцию (во вложении).
Так же прошу ознакомиться с нашим материалом по оформлению взаимозачета с контрагентом: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями , так же можно посмотреть материал о том как оформлять списание кредиторской задолженности: Списание кредиторской задолженности ликвидированного поставщика .
Забыл приложить файл.