Корректировка долга, за покупателя платит другая компания

Вопрос задал Наталья Ш. (Краснодар, Краснодарский край)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с корректировкой долга. У нас ИП на УСН. Мы оказываем услуги по трансп. перевозкам. Оплата поступает после выполнения услуги. Часто оплачивает не та компания, которая нанимает транспорт. После корректировки — долг списывается с должника, но в 1С появляется запись на новую компанию, которая оплатила… Договор с новой компанией нужно указывать новый или вписывать номер того, который заключался с первой компанией? На последнем скриншоте договора при оформлении корректировки поставила разные и ОСВ получилась вот такая .

Все комментарии (12)

  1. Добрый день.
    Судя по скриншотам у Вас случилась путаница в документах расчетов.
    Такое возможно когда документ «Корректировка долга» Не правильно подтягивает в проводку документ расчетов. Если документ не знает какой документ подтянуть из ранее созданных, тогда он ставит себя в качестве документа расчетов.

    Прошу прислать полный скриншот документа «Корректировка долга» на первом скриншоте не полностью видна шапка документа.
    Так же пришлите пожалуйста скриншот документа «Корректировка долга» №10 от 30.07.19, который фигурирует в последнем скриншоте.

    Также прилагаю в помощь статью: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .

    1
  2. Договор я выбрала один для обеих компаний, чтобы видно было, что сумму по одному договору закрывают. Или нужно разные договора оформить?

  3. Скажите, пожалуйста, а документ корректировки не отражает уменьшение суммы долга в счетах?

  4. К сожалению документ «Корректировка долга» не умеет менять статус документа «Счет на оплату».

  5. Договор одной компании для другой у Вас не получится указать.
    Глобальная логика поведения документа «Корректировка долга» с учетом настроек, которые указаны в шапке документа (видно в присланном скриншоте) следующая:
    1) Долг с контрагента «Экспресс Карго ООО» будет списан по документу расчета Реализация (акт, накладная) №2. ( у него не должно возникать зависающего Сальдо).
    2) У контрагента «Гарант Сервис ООО» возникнет задолженность на сумму 22 000 и документ расчетов у него будет указан «Корректировка долга», так как именно этим документом регистрируется возникновение задолженности.

    В документе «Корректировка долга» Вам нужно указывать договора именно тех контрагентов, у которых происходит перенос задолженности.
    То есть для Экспрес Карго ООО свой договор, а для Гарант Сервис ООО свой договор.

    На последнем скриншоте у Вас произошла перекидка задолженности с одного договора на другой договор по одному и тому контрагенту, не с одного контрагента на другого.

  6. Добрый день! Спасибо за разъяснения. Я поняла. Но на скриншоте видно, что когда были разные договоры- остается сальдо у оплатившей компании. Почему? Я никак не пойму. Наверное, что-то упускаю…

  7. Выведите пожалуйста отчет по субсчетам.
    Либо проверьте данного контрагента по ОСВ именно по счету 62 (не по 62.01 и не по 62.02. ).
    Тут может возникать у Вас ситуация из-за отражения по разным субсчетам, т.е. аванс висит на счете 62.02, а Вы переносите задолженность с 62.01.

  8. Вы оказались совершенно правы! А как мне поступить? Что нужно сделать, чтобы все закрылось «красиво»?

  9. Я могу прямо в корректировке исправить счет на 60.01? Тогда все отразится правильно…

  10. Да, просто укажите нужный счет.
    В дальнейшем, если нужно будет, оформите еще один документ «Корректировка долга» с видом операции зачет аванса, уже в рамках одного контрагента.

  11. Добрый вечер! Спасибо вам огромное за помощь! Все получилось! Только корректировок две вместо одной.

  12. Рад был помочь!

Комментарии закрыты.