Корректировка долга

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710), ОСНО
Добрый день!
По кредиту счета 60.01 числится задолженность поставщику 110730,90 руб. По дебету счета 60.32 числится аванс 1500 USD (оплата была в рублях по курсу дол.) 110730,90 руб. Как можно сделать взаимозачет?
Использовала документ Корректировка долга (скрин 1 прилагаю). Счет 60.01 закрылся, а по счету 60.32 повисла курсовая разница в рублевой оценке и в USD. (Скрин 2). Что можно сделать, чтобы взаиморасчеты закрылись?

Обсуждение (3)

  1. Татьяна, добрый день.
    Взаимозачет (Д 60.32 договор $ К 60,01 договор в рублях) через документ Операция (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать). Посмотрите обсуждение.
    Поступление и оплата в разных валютах при импорте в 1С .

  2. Добрый день.
    Если я делаю взаимозачет через документ Операции, введенные вручную, то счет 60.32 закрывается, а вот на счете 60.01 зависает на кредите рублевая сумма (мы должны поставщику).

  3. Добрый день.
    У вас аванс на 60.32 -в рублевом эквиваленте 100 730,90, его нужно зачесть, зачет делаете больше на 18 765,90, поэтому краснота.

Комментарии закрыты