Оператор ошибочно ввел в 1с базу фирмы А, документ поступление от поставщика для фирмы Б. Период прошлый , декларацию по НДС сдали. Как сделать корректировку. Помогите пожалуйста
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
У вас была допущена техническая ошибка при регистрации поступления.
Так как декларация по НДС сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется
-правильная запись добавляется.
Далее подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Подробнее в обсуждениях
Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С
.