Оператор ошибочно ввел в 1с базу фирмы А, документ поступление от поставщика для фирмы Б. Период прошлый , декларацию по НДС сдали. Как сделать корректировку. Помогите пожалуйста
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
У вас была допущена техническая ошибка при регистрации поступления.
Так как декларация по НДС сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется
-правильная запись добавляется.
Далее подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Подробнее в обсуждениях
Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С
.