Оператор ошибочно ввел в 1с базу фирмы А, документ поступление от поставщика для фирмы Б. Период прошлый , декларацию по НДС сдали. Как сделать корректировку. Помогите пожалуйста




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
У вас была допущена техническая ошибка при регистрации поступления.
Так как декларация по НДС сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется
-правильная запись добавляется.
Далее подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Подробнее в обсуждениях
Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С
.