Оператор ошибочно ввел в 1с базу фирмы А, документ поступление от поставщика для фирмы Б. Период прошлый , декларацию по НДС сдали. Как сделать корректировку. Помогите пожалуйста
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка декларации по ндс
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сч-фактура на аванс, если оплата пришла от 3-го лица Добрый день. Фирма "Б" заплатила АВАНС по договору за фирму "А" Проводка ДТ 51 КТ 62,02 ). В программе делаем…
- Заполнение ТТН Добрый день! Фирма "А" продает товар Фирме "Б", товар везет транспортная компания (стоимость перевозки включена в цену) , но не…
- Перенос оплаты на другого поставщика и регистрация новой счет-фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: мы оплатили фирме (А) за рекламу, и она через какое-то время передала все дела…
- Взаиморасчет между тремя организациями в 1С Фирма А оказала услугу фирме Б, фирма Б оплатила ее фирме В. ( у фирмы А заблокирован счет, она попросила…
Статьи по этой теме
- ВС посчитал законной выемку в отсутствие представителей организации Налоговики получили весомый компромат на фирму во время проведения выездной проверки, что вылилось в доначисление налогов, пеней и штрафов на…
- Расширенные сообщения об ошибках (ЗУП 3.1.18) В случае возникновения программной ошибки теперь выводится сообщение, которое может содержать важные подробности: инструкцию по обходу проблемы, информацию о наличии…
- Что делать IT-компаниям со взносами при превышении предела? Минфин разъяснил, как IT-фирмам нужно уплачивать взносы при превышении предельных баз ( Письмо Минфина от 17.12.2020 N 03-15-06/110983 ). Ведомство…
- Как новой IT-фирме посчитать сотрудников для льготных взносов и отразить в РСВ? Численность сотрудников, которую IT-фирма приводит в титульнике РСВ и в приложении, подтверждающем право на пониженные тарифы, может отличаться — об…
Добрый день!
У вас была допущена техническая ошибка при регистрации поступления.
Так как декларация по НДС сдана, то все изменения осуществляются через дополнительные листы:
-не правильная запись аннулируется
-правильная запись добавляется.
Далее подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Подробнее в обсуждениях
Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента
Уточненка по НДС, если указали неверного контрагента в поступлении в 1С
.