Здравствуйте!
Выплата по ГПХ производилась авансом на расчетный счет и учитывалась по счету 76.10.
По окончании срока договора операцией начисление зарплаты начислялась сумма по ГПХ также на 76.10. В бухучете сальдо на конец периода — 0. Но в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам выплата не отражается. Какой операцией лучше отразить выплату по ГПХ, чтобы в этом отчете сальдо также было нулевым?
Зарплата в 1С БП.
Здравствуйте! Можно провести ведомость на выплату, но не проводить на основании неё платежный документ. У нас получится технический документ для корректировки взаиморасчетов по регистрам.
Спасибо, сальдо стало нулевым. Надеюсь, что это ни на что более не повлияет.
Нет, не повлияет. Можно по кнопке ДтКт посмотреть, в движениях документа будут только регистры учета взаиморасчетов.
Спасибо большое за помощь!