Здравствуйте!
При прохождении таможенного оформления товара таможенными органами была скорректирована таможенная стоимость по декларации.
Сумма доплаченная находилась под обеспечением на лицевом счете ФТС, через 2 месяца мы не смогли доказать фактически поданную стоимость, и у нас списали эту сумму. Она аналогично складывается из пошлины и НДС.
Как сейчас это учитывать? Пошлину надо включить в стоимость того товара, который ввезен по этой ДТ (УП установлено)? И НДС можем взять к вычету в том же порядке, как и по таможенной декларации?
Как в 1С завести? Отдельно зарегистрировать документ: «Таможенная декларация (импорт)»?
Спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
Если возникнут вопросы, напишите, пожалуйста.