Как продать ОС по которому НДС не принималось к вычету?

Вопрос задал Елена П. (Москва г)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Делаю декларацию по НДС, там продали основное средство, по которому НДС не принималось к вычету, в этом случае НДС берётся с разницы между ценой продажи и остаточной стоимостью. Грубо говоря, продали за 6 мил, НДС берём с 2 мил. И судя по разъяснениям, в счёт фактуре будет в колонке 5 2 миллиона, а в колонке 9 — 6 милл. Хотела так сделать — не даёт корректировать счет-фактуру фактуру.

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопросов по отражению межценовой разницы.
    Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона?
    НДС с продажи авто купленного у физлица
    НДС при продаже ОС с межценовой разницей
    Как убрать межценовую разницу из строки 011 декларации по налогу на прибыль в 1С
    Чтобы точнее ответить на ваш вопрос, нужны уточнения по вопросам коллеги выше.

Комментарии закрыты.