Делаю декларацию по НДС, там продали основное средство, по которому НДС не принималось к вычету, в этом случае НДС берётся с разницы между ценой продажи и остаточной стоимостью. Грубо говоря, продали за 6 мил, НДС берём с 2 мил. И судя по разъяснениям, в счёт фактуре будет в колонке 5 2 миллиона, а в колонке 9 — 6 милл. Хотела так сделать — не даёт корректировать счет-фактуру фактуру.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопросов по отражению межценовой разницы.
Как отразить НДС с межценовой разницы при приобретении а/м у салона?
НДС с продажи авто купленного у физлица
НДС при продаже ОС с межценовой разницей
Как убрать межценовую разницу из строки 011 декларации по налогу на прибыль в 1С
Чтобы точнее ответить на ваш вопрос, нужны уточнения по вопросам коллеги выше.