Когда нужно восстановить НДС в Книге продаж, если ФТС вернули часть ранее списанной суммы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина /.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно восстановить НДС? Во 2 кв. 2025 года ФТС списали сумму, а мы провели ГТД на временный ввоз и приняли НДС к вычету, сдали декларацию. В 3 кв. 2025 года выяснилось, что эту сумму списали ошибочно, и нам ее вернули. Как правильно восстановить НДС?
Нужно ли подавать уточненную декларацию за 2 кв.?

 

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, ФТС официально признала суммы ошибочно списанными и есть соответствующее решение?
    Как оформили принятие НДС к вычету, приложите, пожалуйста, сканы документов, все вкладки, включая Дт/Кт.

    Согласно письму Минфина от 16.08.2017 № 03-07-08/52520, сумма НДС, принятая к вычету, подлежит восстановлению в том налоговом периоде, в котором производится возврат налога.

    Поэтому, если есть официальное решение и возврат средств от ФТС, оформляем в период фактического возврата средств.

    Материал по теме, может пригодиться.
    Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
    Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?

Добавить комментарий