11 декабря получили от налоговой Уведомление о подтверждение права о зачете авансов по НДФЛ по иностранным работникам. До этого за 1, 2. 3 кварталы налог с этих иностранцах удерживали и подавали 6-ндфл, уплачивали налог в бюджет. Как правильно уменьшить налог на енс и откорректировать 6-ндфл ?в 1с ЗУП я все операции внесла, согласно вашим рекомендациям. Нужно ли подавать нулевые уведомления по НДФЛ за октябрь, ноябрь?
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
В уведомлениях отражается фактически удержанный налог из доходов сотрудника.
При перерасчете исчисленного налога, корректировка уведомлений не производится, иначе нельзя будет ранее удержанный налог признать излишне удержанным и вернуть сотруднику. Перерасчет отражается в 6-НДФЛ в текущем периоде, т.е. в годовом отчете.
Публикацию по заполнению 6-НДФЛ высылаю — Особенности заполнения 6-НДФЛ по иностранцам на патенте
Поняла. попробую заполнить. Спасибо