11 декабря получили от налоговой уведомление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ по иностранным работникам. До этого за 1, 2, 3 кварталы налог с этих иностранцев удерживали и подавали 6-НДФЛ, уплачивали налог в бюджет. Как правильно уменьшить налог на ЕСН и откорректировать 6-НДФЛ? В 1С ЗУП я все операции внесла согласно вашим рекомендациям. Нужно ли подавать нулевые уведомления по НДФЛ за октябрь, ноябрь?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В уведомлениях отражается фактически удержанный налог из доходов сотрудника.
При перерасчете исчисленного налога, корректировка уведомлений не производится, иначе нельзя будет ранее удержанный налог признать излишне удержанным и вернуть сотруднику. Перерасчет отражается в 6-НДФЛ в текущем периоде, т.е. в годовом отчете.
Публикацию по заполнению 6-НДФЛ высылаю — Особенности заполнения 6-НДФЛ по иностранцам на патенте
Поняла. попробую заполнить. Спасибо