Как правильно отразить зачет НДФЛ по иностранцам

Индивидуальную консультацию запросил Евгения М. (Переславль-Залесский, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

11 декабря получили от налоговой Уведомление о подтверждение права о зачете авансов по НДФЛ по иностранным работникам. До этого за 1, 2. 3 кварталы налог с этих иностранцах удерживали и подавали 6-ндфл, уплачивали налог в бюджет. Как правильно уменьшить налог на енс и откорректировать 6-ндфл ?в 1с ЗУП я все операции внесла, согласно вашим рекомендациям. Нужно ли подавать нулевые уведомления по НДФЛ за октябрь, ноябрь?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    В уведомлениях отражается фактически удержанный налог из доходов сотрудника.
    При перерасчете исчисленного налога, корректировка уведомлений не производится, иначе нельзя будет ранее удержанный налог признать излишне удержанным и вернуть сотруднику. Перерасчет отражается в 6-НДФЛ в текущем периоде, т.е. в годовом отчете.
    Публикацию по заполнению 6-НДФЛ высылаю — Особенности заполнения 6-НДФЛ по иностранцам на патенте

Добавить комментарий