Как отразить увеличение ставки НДС на 2% по договору поставки

Вопрос задал Екатерина С. (Тула, Тульская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
В 2018г. прошла реализация в сумме 297.831,72 Евро (252.400 Евро без НДС + 18% НДС 45.431,98)

02.11.2018г. было заключено доп. соглашение, где прописано, что Покупатель оплачивает НДС по ставке с действующим законодательством (т.е по ставке 20%) оставшейся суммы в 2022г.

В 1С никаких действий в сторону увеличения задолженности – 2% НДС Покупателя не было произведено.

01.01.2019г. Общество осуществило переход на новую базу 1С КА и бухгалтер внес остатки — задолженность Контрагента в сумме 297.831,72Евро (252.400 Евро без НДС + 18% НДС 45.431,98).
За весь период времени начислялись курсовые разницы с суммы 297.831,72Евро.

01.01.2022г. Общество осуществило переход на новую базу 1С:Предприятие 8.3. и бухгалтер внес остатки — задолженность Контрагента в сумме 297.831,72Евро (252.400 Евро без НДС + 18% НДС 45.431,98).

В 25.11.2022г. Покупатель оплатил 252.400Евро + НДС 20% 50.480,00=302.880,00Евро
302.880-297.831,72=5.048,28 Евро получилось в переплате.
Как правильно отразить в 1С:Предприятие 8.3 данную сумму, ведь сумма задолженности Покупателя на 25.11.2022г. должна равняться перечисленной сумме от Покупателя с пересчетом курсовых разниц в рублях?
Как правильно увеличить сумму задолженности Покупателя на 01.01.2022г., что бы правильно считались курсовые разницы? И в результате на 25.11.2022г. сумма задолженности Покупателя=перечисленной сумме покупателя в рублях.
Или можно все поправить в 4кв. 20202г.? И в результате на 25.11.2022г. сумма задолженности Покупателя=перечисленной сумме покупателя в рублях.

Все комментарии (4)

  1. Как в моем случаи сформировать Корректировочный счет-фактуру на 2%?

  2. Здравствуйте, Екатерина!
    В связи с тем, что фактически документ реализации, по которому нужно сделать корректировку, в базе отсутствуют, предлагаю такой подход к решению проблемы: Как в новой базе отразить возврат товаров, если реализация была до перехода на 1С? На основании введенного документа Реализация (акт, накладная, УПД) оформите документ Корректировка реализации — Изменение в первичных документах. Измените ставку НДС.

    Матерел по теме: Повышение ставки НДС и ее влияние на сумму договора .

  3. Можно подробнее описать. Совсем непонятно. Если сделать реализацию, то будет доход, который прошел в 2018г.
    Напишите пожалуйста более подробно.
    Спасибо.

  4. Приложение

    Корректировка реализации возможна только на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД).
    Последовательность в базе будет следующая:
    1. Внесите документ Реализация (акт, накладная), по которому покупатель возвращает товар. датой реализации
    2. Оформляете документ Корректировка реализации:
    Вид операции — Корректировка по согласованию сторон
    Основание — выберите созданный документ Реализация (акт, накладная, УПД)
    После проведения документа Корректировка реализации, созданный документ Реализация (акт, накладная, УПД) пометьте на удаление.
    Пометить документ Реализация (акт, накладная, УПД) на удаление следует сделать после того как закроете (выполните операцию Закрытия месяца) период в котором делали корректировку. При закрытии месяца, в котором была корректировка выберите Закрыть только (месяц корректировки) смотрите скрин. После этого данный период необходимо закрыть для редактирования раздел Администрирование настройка пользователей и прав – Дата запрета изменений гиперссылка Настроить.

Комментарии закрыты.