Ошибка в проводках документа Корректировка поступления в 1С

Вопрос задал Ольга В.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23)
Сданы отчеты НДС и прибыль за 1 квартал 2023 года. Выявлена суммовая ошибка в оприходованном УПД поставщика, что повлекло к занижению налога НДС и увеличению налога на прибыль.
Как правильно делать корректировку поступления, какой датой (1 или 2 кварталом)?
Будет ли это доп.лист к книге покупок за 1 кв.23г или выгружать повторно всю декларацию по НДС?
Надо ли сдавать корректировочную декларацию по налогу на прибыль за 1 кв.2023г.?

Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что в Поступлении указали сумму меньше, чем надо(занизили)?

    Если так, исправить ошибку нужно через документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    Корректировку поступления исправляете текущим периодом — 2кв.
    Изменения по НДС будут отражены в Доп.листе Книги покупок за 1кв 23.
    Так как налоговая база не занижена, можно не подавать уточненную декларацию по прибыли за 1кв 23.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    .

  2. Получается мы в 1 кв. снимаем НДС полностью с этой поставки услуг в доп.листе за 1 квартал и не можем поставить эту услугу по правильной цене и к ней же НДС? Это разве верно? Может я что то не верно сделала?

  3. Приложите скрин, как заполнили закладку Услуги, скрин движения документа Дт/Кт и закладка НДС покупки.

    У вас неверная сумма по счет-фактуре должна осторнироваться — будет указана с минусом, а верная сумма по счет-фактуре будет указана с плюсом.

  4. Верная сумма счет-фактуры не попадает в доп.лист.
    Прикрепила файл.

  5. Из скринов я поняла, что вы наоборот завысили НДС.
    Было 620,71, а стал 617,91. Так?

    По проводкам видно, что сторно произошло, а отражение нового начисления нет.

    Пришлите, еще пожалйста, скрин как заполнили документ Корректировка поступления.

  6. Корректировка поступления

  7. Приложение

    Повторила пример в базе.
    Скрины прилагаю.

    Уточните, программу дорабатывали?

    Попробуйте удалить документ коректрировки и создать новый.
    Сначала помечаете на удаление, а потом совсем удаляете из базы.
    И создайте новый документ, проверьте проводки.

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    .

  8. Базу не дорабатывали
    если ставлю одинаковые цифры, все идет, если уменьшается НДС не идет, может из-за авансовых счет-фактур?

  9. Не могу сказать, очень странно.

    По этому Поступлению сначала была счет-фактура на аванс?
    Она была введена тоже с ошибкой?

  10. Было с начало авансовые счет-фактуры, не именно по этим поступлениям.
    Они были введены без ошибки!

  11. Если авансовые счет-фактуры по другим поступлениям, то тут нет связи.

    Еще раз посмотрела ваш скрин — в программе есть Сервис проверки. Это не типовой раздел программы. Получается, что программу доработали.

    Обратитесь , пожалуйста, к специалистам, которые дорабатывали программу. Потому что типовая 1С отрабатывает алгоритм верно.

    Как вариант еще могу предложить, откорректровать пример вручную.
    Т.е. когда оформляете Корректировка поступления, заполняете документ, переходите в движение документа Дт/Кт, устанавливаете Ручную корректировку, сумму в проводках изменяете вручную. Чтобы потом в Книге покупок, сумма сторнироания и нового поступления были разные.
    Проверяете результат.

  12. Сервис Проверки это расширение, я его отключила.
    Все равно результата нет.
    Подскажите, что у вас Корректировке поступления в закладке НДС предъявленный?

  13. Приложение

    Скрин прилагаю.

Комментарии закрыты.