Здравствуйте!
30,09,2022г. оприходовали сч.ф. на 300 000,00 (в тч НДС) . Декларацию сдали, акты сверки подписали.
Сейчас выяснилось, что сч.ф. была не на 300 тр, а на 250 000,00 руб. При разноске допустили ошибку.
В программе я делаю корректировку поступлений (исправление собственной ошибки) с отражением только в учете НДС, т.к. сч.ф. на уменьшение и не дает провести в закрытом периоде.
Далее делаю сторно сч.ф. на 300 тр. и в нем указываю верные суммы.
Далее проверяю, ОСВ по 19 сч отрицательный остаток, ОСБ 60.02 тоже.
Я что-то делаю не верно. помогите выровнять, пожалуйста.
Все комментарии (33)
Комментарии закрыты.
Хорошо. Ждем результата.
Доброе утро!
Все отлично! Спасибо большое!!!!!!!
Приложение