Здравствуйте! Прошу подсказать последовательность действий: товар из Беларуссии ввезли 02.09.25, сейчас 01.10.25 планирую:1. подать заявление о ввозе -формирую его в 1С -нужно ли прикреплять документы какие-либо к нему?)? далее мне нужно сразу подать декларацию о косвенных налогах или ждать ответа от ФНС по заявлению? Декларацию нужно подать до 20.10.25, сумма налога отобразилась только в разделе 1,остальные же разделы декларации не должны заполняться если нет акцизов и мы не в СЭВ (это свободная экономическая зона расшифровывается?) Т.е. уточните пожалуйста мне очередность действий или их одновременность пожалуйста, платежку на ЕНС нужно ли прикладывать об оплате к заявлению или декларации?Спасибо
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1. При импорте из ЕАЭС организация обязана представить в ФТС (Федеральная таможенная служба) Статистическую форму учета перемещения товаров (утв. Постановлением Правительства от 19.06.2020 N 891).
Отчет удобно создать на основании документа Заявление о ввозе товаров по кнопке Создать на основании, выбрав Статистическая форма учета перемещения товаров или нажав на ссылку Статформа в ФТС.
Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде в 1С
2. При ввозе товаров с территории ЕАЭС импортеры обязаны сдать в ИФНС налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС, акцизам). Срок представления декларации и уплаты налога — не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров (п. 19 Протокола ЕАЭС).
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Порядок формирования декларации посмотрите, пожалуйста, здесь:
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 3 квартале 2025 в 1С (20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025)
Я знаю ,что нужно сдать, я спрашивала очередность сдачи документов : сегодня я сформировала заявление о ввозе-отправлю в ФНС, затем декларацию о косвенных налогах -нужно ждать от ФНС ответа по заявлению? можно ли сдать одновременно с заявлением декларацию?
и еще подскажите-у меня в Задачах не появляется настойка Таможенный союз,декларация косвенные налоги, как поправить,чтоб отображалась?
Здравствуйте!
Ввезли товары 02.09.25, значит заявление о ввозе должны подать до 20.10
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Сдать декларацию по косвенным налогам за сентябрь до 20.10 — ответ по Заявлению будет после 20.10, поэтому ждать отметки на Заявление не надо, но дождитесь его приемки
Декларация в контуре ФНС должна «найти» свое Заявление, поэтому делаем паузу между его сдачей и отправкой декларации по импорту из ЕАЭС
Заполняете раздел 1, остальные разделы специфические и только для тех, у кого такие особенности есть
Документы прикладывать не надо, платежное поручение тоже
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 3 квартале 2025 в 1С (20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025)
Уплатить косвенный НДС надо в составе ЕНП до 20.10
Пополнить ЕНС, как обычно, но главное до срока уплаты — он отличается от привычного
Также надо сдать отчет в ФТС до 10.10
Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде в 1С
В общей декларации по НДС за 3 кв вычета НДС по косвенному НДС за сентябрь не будет
Когда вернется Заявление о ввозе с отметкой налоговой, появится право на вычет — это уже 4 кв
Чтобы появилась задача по декларации по косвенным налогам, надо в Главное – Налоги и отчеты – Косвенные налоги (импорт) — поставить соответствующий флаг Напоминать в списке задач о наступлении срока…
Когда флаг только ставят, он срабатывает на операции, которые будут.
На самую ближайшую дату нет. Она как бы в прошлом уже.
То есть увидите, но следующий месяц при наличии таких операций.
Отсутствие Задачи не влияет на учет.
Спасибо за развернутый ответ! ранее встречала консультацию,что подавать заявление нужно вместе с декларацией .Вчера сдала оба документа, декларацию сразу приняли, заявление на рассмотрении.
А вот задача по декларации по косвенным налогам так и не появилась,хотя галочка проставлена была уже давно, почему это происходит?
Декларацию надо подавать не раньше Заявления. Потому что эти данные связаны. Думаю, все встанет на свои места в вашем случае.
По поводу задачи.
Бывает, что первое напоминание не срабатывает. Это не критично, никаких последствий для учета нет.
Можно принудительно актуализировать список задач в регистре Актуальность списка задач бухгалтера (e1cib/list/РегистрСведений.АктуальностьСпискаЗадачБухгалтера).
В регистре необходимо сдвинуть Дату актуальности в прошлое, например, на месяц.
Затем в разделе Главное — Задачи организации открыть и проверить список задач.
Давайте так сделаем и сообщите о результате, пожалуйста.