Добрый день.
От наших заказчиков получили оборудование для отправки в ремонт за пределы РФ, у нас контракт с компанией из Эмират. Оборудование отправлено, получено ТД о вывозе в ноябре 2025 года, а феврале оно вернулось из ремонта , получено ТД
так же были брокерские услуги на вывоз и ввоз,
как это последовательно (вывоз и ввоз) отразить в учете
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните (подтвердите), моменты
— какие документы оформляет Заказчик при передаче вашей организации оборудования? Принимаете оборудование как на ответственное хранение или как то иначе?
— экспорт в ОАЭ было по нулевой стоимости?
— импорт оборудования был по какой стоимости?
При экспорте товаров с территории РФ на безвозмездной основе, нулевая ставка налога на добавленную стоимость применяется при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ).
Стоимость оборудования, безвозмездно переданных покупателю, не учитывается в расходах в целях налога на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ).
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
По импорту на безвозмездной основе
Безвозмездное получение товара от иностранного поставщика
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
По отражению в программе прокомментирую дополнительно после ваших уточнений.
То есть, пока внешне выглядит как экспорт и импорт из дальнего зарубежья.
Добрый день . у нас сейчас много таких операций
Заказчик передает нам оборудование по М15, вешаю на забаланс 003
По поводу вопроса экспорта в ОАЭ по нулевой стоимости не совсем понимаю
Я вам приложила вывозную декларацию и ввозную
у меня полная каша
и мне нао понимание как провести последовательно все в программе
Я покупаю подписку с вопросами, чтобы вы мне помогли
я не слова не поняла из ваших коментариев
Спасибо за уточнение.
Конечно мы вам поможем.
Чтобы смоделировать ответ, я задала вам утоняющие вопросы.
Из ГТД я вижу только таможенные взносы и НДС.
Поэтому уточнила у вас про стоимость самого оборудования по документам(инвойсу/накладной), это я не вижу.
Готового материала нет.
На моделирование потребуется время.
Спасибо за понимание.
Спасибо, буду очень ждать , так как ремонт это для меня первый опыт
по вывозу в таможню был предоставлен инвойс, брокеры расчитывали стоимоть
приложила во вложении Invoice
и еще момент, оборудование было вывезено в 2023 год, в бухгалтерии это не проведено, из ремонта стало возвращаться только в 2025 году и то еще не все , как это отразить , я то же не понимаю
В возной декларации указана стоимоть оборудвания с каторой начислен НДС и уплачена пошлина ( я не могу понять, в декларации отражена стоимоть услуг) а почему тогда ввезенное оборудование облагается НДС
я тут полностью запуталась
Операция по возврату товара, в том числе после ремонта, облагается НДС, потому что возврат товара признаётся реализацией. Это происходит, если на дату возврата покупатель является собственником товара (ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ)
только я не понимаю с какой стоимости начисляется НДС и собственником товара не являемся
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм действий во вложении.
Еще возникла мысль, может быть у вас с закащчиком какой то агентсткий договор?