День добрый!
Прошу подсказать, в 1 квартале 2021 года пропущена реализация в первичной декларации по НДС, сейчас необходимо подать уточненную декларацию, я провела реализацию 12.03.2021 года. В счет-фактуре поставила галочку ручная корректировка и на закладке НДС продажи поставила «Да» в графе запись доп. листа и корректируемый период 01.01.2021 года.
Поскольку Раздел 8 и 9 остаются актуальными, то в уточненной декларации отражаю только приложение 1 к разделу 9 и тут вопрос, почему строка 20 итоговая стоимость продаж по книге продаж встает сумма с учетом вновь добавленной реализацией, там ведь должна быть сумма из ранее предоставленной книги продаж. И почему не заполняются столбца 250 и 280 приложение 1 к разделу 9?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, операцию оформляли по такому алгоритму:
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни ?
Спасибо. Разобралась.
Отлично, что все получилось! Спасибо, что написали!