Что значит в 1С, Для целей учета НДС не списано

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.61/10)

После проведения любого возврата от покупателей (документ Возврат от покупателей), от комиссионера (Возврат внутри документа Отчет комиссионера)… возникает проблема с дальнейшем движением/перемещением этой Номенклатуры. Документ на перемещение не проводится и пишет, что Для целей учета НДС не списано.
В настройках параметров учета стоит Способ учета НДС «По контрагентам, счетам-фактурам полученным и способам учета».
Если я отожму галочку «По способам учета» — на что это еще повлияет, какие моменты учета это затронет? И можно сделать это сейчас в конце года либо с начала года?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Сообщение о том, что «для целей учета НДС не списано … товара» выдается, если программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС.
    У Вас в Учетной политике выставлен Раздельный учет НДС. Уточните, пожалуйста, давно выставили данную настройку? не меняли учетную политику задним числом? Если настройки меняли, перепроводили документы прошлых периодов? Указанная ошибка выдается, только если были возвраты?
    Посмотрите здесь дополнительный материал по теме:
    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
    Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
    Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
    Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара
    Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…» .

  2. Да, у нас ведется Раздельный учет по способам учета (видно на скриншоте к вопросу).
    Компания осуществляет импорт и экспорт в страны ЕАЭС и иные.
    Учетная политика не менялась, просто не было возвратов.
    Ошибка именно на номенклатурах, по которым ранее был возврат.

  3. Дело не в начальных остатках, как мне видится, а в том, что при проведении документа на возврат в Регистр накопления эта информация не записывается, поэтому при последующих операция с этой номенклатурой программа и не видит этих остатков. Но я же не могу в ручном режиме записывать все возвраты в Регистр накопления… (очень большой объем номенклатур).

    1
  4. В предложенном вами материале «Ошибка Не удалось провести Реализацию. Для целей учета НДС не списано товара счет учета 41.01, если было перемещение товара… «, в частности, вместо оформления возврата товара предложено сделать его перемещение. Может быть, в нашем случае нужно провести документ не «Возврат» , а какой-то иной?

  5. Добрый день, Марина! Приложите, пожалуйста, скриншоты оформления операции с возвратом из вашей базы, когда возникает ошибка. Соберите в один файл word и прикрепите к комментарию.

  6. Добрый день, направляю файл со скриншотами

  7. Добрый день! Воспроизвела ситуацию — у меня при оформлении документа Возврат нет движений по регистру Раздельный учет НДС, и затем возникают ошибки по данной номенклатуре, если выбираю склад Товары в пути. Если выбираю склад, указанный в документе Реализация…, ошибок не возникает.

  8. Спасибо! Делаю вывод, что возврат следует всегда оформлять на тот склад, с которого товар уходил на реализацию?

  9. Добрый день, Марина! Попробовали на копии базы оформить операции, указав склад, с которого товар уходил на реализацию? Программа отработала без ошибок? Нужно убедиться, что проблема возникала у Вас из-за этой настройки (выбор склада).
    Если все корректно формируется, возврат оформляйте на тот склад, с которого товар уходил на реализацию.

Комментарии закрыты