Общество оказывает услуги по внутренним авиаперевозкам пассажиров (ДФО) по ставке НДС 0 %(код 1011445) и другие авиационные услуги по ставке 20%. Прошу разъяснить правила заполнения стр.030 раздела 4 Налоговой декларации
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Раздела 4 стр.030 декларация по НДС при реализации услуг по ставке НДС 0% в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, Гостиница плательщик НДС, как разбивать пропорционально облагаемой и необлагаемой выручке входной НДС в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.170.19). Здравствуйте. Гостиница, находящаяся на УСН (доходы-расходы), с 2025 года становится плательщиком НДС (обычная ставка). Гостиничные…
- Не отображаются для выбора новые ставки НДС при создании услуг в справочнике Номенклатура в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). Добрый день. Создаем новую услугу со ставкой НДС 5% или 7%. Но для выбора нет новых ставок…
- В Счете и в Акте об оказании услуг ставка 0%, но на печать выходит Без НДС Добрый день. У нас Базовая версия Бухгалтерии. Мы оказываем услуги по ставке 0%. В счете и в акте об оказании…
- Корректировка ставки НДС Здравствуйте, наша организация ООО "Санаторий-профилакторий " оказывает гостиничные услуги. Ранее из Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ следовало, что с…
Статьи по этой теме
- Можно ли упрощенцу применять ставку НДС 0% по услугам гостиницы одновременно со ставками НДС 5 и 7%? Применяем УСН, доход свыше 60 млн руб. Оказываем гостиничные услуги. С 2025 года переходим на ставку НДС 5%. Можно ли…
- Нужно ли агенту подтверждать ставку НДС 0% при оказании посреднических услуг? Мы, Российская организация (агент), оказываем услуги российской организации по организации доставки грузов с привлечением транспорта сторонней организации. Т.е. нам за…
- Акт на прошлогодние услуги составлен в 2019 году - какая ставка НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда фактическое оказание услуг произошло в конце 2018 года, а акт приемки этих услуг и счет-фактура датируются…
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам от иностранца, если в первичке ставка 20%, а не 16,67%? Какую ставку в инвойсе должен указать иностранец, стоящий на учете в РФ по электронным услугам: 16,67% или 20%? Нам Майкрософт…
Добрый день!
В Разделе 4 стр.030 декларации по НДС отражаются — вычеты входящего НДС под НДС 0%, т.е. сумма НДС, принятая к вычету.
Это может быть, например:
-входной НДС, который вам предъявил российский поставщик при покупке у него товаров, работ, услуг в РФ
-НДС, который вы уплатили при ввозе товара из-за рубежа.
Также в строке 030 отражайте вычеты другим нулевым операциям, если право на эти вычеты возникло при определении налоговой базы по операции по правилу п. 3 ст. 172 НК РФ.
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
.