Добрый день! При переплате по налогу на прибыль образовалось Дт сальдо на счете 68.04.1 (рис.1), которое должно отразится в строке 1230 бух.отчетности. В нашей ситуации попадает в строку 1520 свернутое сальдо (рис.2). Какие настройки и где необходимо сделать, чтобы правильно формировались строки 1520,1230?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Всё верно, переплата в бюджет — это дебетовое сальдо расчетов на счете 68.04.1, которое должно отразится по строке 1230 баланса.
Но по приложенному скрину у вас сальдо по кредиту на счете 68.04.1. Поэтому задолженность в балансе отражается по строке 1520.
Программа правильно сформировала строки баланса.
https://buhexpert8.ru/program/1s-buhgalteriya/plan-schetov/68-04-1
То есть, на расшифровку строки не обращать внимание, почему?
Когда работали в 1С 8.2, программа разделяла сальдо по субконто. И в 8.3 расшифровка такая же (см.вложение), замечаний от аудиторов не имели.
В строку 1230 баланса «Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто «Виды платежей в бюджет» не попадает Остаток на счете 68.04.1 по дебету, потому что счет 68.04.1 на отчетную дату должен быть закрыт, и программа отражает Сальдо по кредиту на счете 68.04.1 по строке 1520.