ООО применяет УСН Д-Р. При проверке расходов по З/п по универсальному отчету с вашими настройками обнаружили, что по одному сотруднику ( Смольков АА) неверно формирует расход в январе 20. Тянет в январь аванс декабря, выплаченный 25.12.19 Просмотрели предыдущие периоды, оказалось что это тянется с сентября 19. Почему то этот аванс не попал в расходы сентября 19. Не могу понять причину. Это только по одному сотруднику. Карточку 70 и универсальный отчет прилагаю
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аванс в расходы по УСН по сотруднику при синхронизации с ЗУП
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение способа учета НДС в документе Перемещение товаров при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте, у нас типовая облачная БП, ведётся раздельный учёт НДС. Помогите, пожалуйста, разобраться - почему в результате Поступления + Перемещения…
- Корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6 Добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31). Почему при закрытии декабря 21года регламентная операция Переход на фсбу 6 делает…
- Какой датой отражается списание НДФЛ с ЕНС, если забыли подать уведомление Добрый день! Забыли подать уведомление по НДФЛ за период 23.09–30.09. Подали уведомление 23 октября. Какой датой правильно будет отразить в…
- Усн 6 % добрый день организация на усн 6 % при формировании отчётности при усн за полугодие выходит надпись что неоплачено 673992 это…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
- Не заполняется ведомость на выплату аванса — 7 причин Создаем и автоматически заполняем ведомость на выплату аванса, однако некоторые сотрудники в нее не попадают. Почему так? Как исправить? Причин…
- Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты…
- Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
Добрый день.
Сформируйте универсальный отчет по сотруднику по Регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. По ОСВ по счету 70 все верно по данному сотруднику? Аванс не попал а КУДиР в ? Посмотрите движение документа Списание с расчетного счета, которым выплачивали аванс
По ОСВ по счету 70 все верно по данному сотруднику, речь действительно о том что Аванс не попал а КУДиР,
смотрю движения о документу Списание с расчетного счета, которым выплачивали аванс-ничего особенного, по этому сотруднику все как по всем остальным
«Сформируйте универсальный отчет по сотруднику по Регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками» пытаюсь формировать- у меня в Регистрах накопления нет «Взаиморасчеты с сотрудниками»?? только «взаиморасчеты с «депонентами»
что делаю не так?
Вы расчет зарплаты ведете в ЗУП? Если да то у вас не будет регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками». Вышлите скрины движения документа Списания с расчетного счета.
Расчет ЗП ведем в ЗУП Кроме документа списания (там не видно ничего), прикладываю также отражение за 09/2019, так как движение идет оттуда
это отражение ЗП за 09/2019
на всякий случай-у нас 1С Бит строительство и ЗУП
Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия 3.0 ПРОФ. У нас нет конфигурации 1С Бит строительство. В скринах не увидела начисления в сентябре у сотруднику Смольков АА. У него была начислена зарплата или только выплачен аванс? Зарплата в КУДиР попадает если она начислена и выплачена.
пользуемся услугами вашего сайта давно-отличия от типовой 3-ки практически не ощущается! отличия по производственному блоку. Зарплата по Смолькову в сентябре начислена. Именно это и смущает-у сотрудника ничего особенного, все как у всех, у остальных КУДИР формируется правильно-а по нему аванса в КУДИР нет.
Здравствуйте! На пользовательском уровне можно не заметить разницы в конфигурации т.к. основа общая с 1С:Бухгалтерия. Но специфику отрасли реализует отдельный вендор и она конечно же может влиять на любой процесс. Если есть проблемы, то мы не можем их обнаружить, потому что протестировать базу не можем. Моделируем у себя и у нас ошибок нет. Поэтому начинаем всегда с общих рекомендаций по 1С:БП. Если они не помогают, то надо консультироваться с вендором.