Здравствуйте, у нас типовая облачная БП, ведётся раздельный учёт НДС.
Помогите, пожалуйста, разобраться — почему в результате Поступления + Перемещения ТМЦ, а также формирования книги покупок на счете 19.03 получаются «плечи» между способами учета НДС на 280,13? И так только по одному контрагенту. Что делаем не так, как это исправить?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сторнирующая НДС проводка появляется:
1) сначала в документе «Перемещение товаров, материалов», так как во вкладке «Способ учета НДС полученный» выбрано «Учитывается в стоимости».
Этот способ применяют если материал, приобретенный для деятельности, облагаемой НДС, передают для деятельности, которая не облагается НДС.
Если материал передается для операций по деятельности, облагаемой НДС, то нужно поменять «Способ учета НДС полученный» на «Принимается к вычету»
2) при формировании книги покупок руками изменена сумма документа поставщика и НДС, по которому была операция «Перемещение».
Программа автоматически заполняет книгу покупок за минусом документа «Перемещения», в котором потерялся НДС.
Нужно поправить документ «Перемещение» — поменять «Способ учета НДС полученный» на «Принимается к вычету», формирование книги Покупок выполнить без ручных корректировок.
Тогда счет 19.03 будет закрываться правильно.