Судебные расходы на госпошлину и судебную экспертизу.

Здравствуйте! Подаем в суд на неплательщиков, уплачиваем госпошлину за подачу искового заявления в суд, а так же оплачиваем судебную экспертизу. Какими проводками отражать в учете и когда можно принимать в расходах? Если выигрываем дело и получаем исполнительный лист на взыскание основного долга и неустойку, то эти % я должна сразу учитывать в доходах или по […]

Перевод ОС в товар

Добрый день! У нас договор с заказчиком на поставку товара — ТОВАР 1, по ТОРГ-12. ТОВАР 1 по сути состоит из 78 позиций — ТМЦ, лицензии, ПО, которые закупались отдельно у поставщиков. ТОВАР 1 собирался и монтировался подрядчиком. С подрядчиком договор предусматривает акт передачи ТМЦ в монтаж, Отчет об использовании ТМЦ. акт сдачи-приемки работ. Т.е. […]

Оплата за другого контрагента

Добрый день! Актион пресс выставил счет за годовую подписку Система Главбух для компании 1″М». Т.к. бухгалтер числится в двух компаниях, — компания 1-«М», компания 2 -«ТД», директора решили этот счет оплатить пополам. Были предоставлены заявление и уведомление об оплате. Акт выполненных работ был выставлен на компанию 1 «М». Подскажите, как оформить в 1С эти операции […]

Взаимозачет займ-договор купли-продажи при УСН Доходы

Компания 1 выдала займ Компании 2 в размере 800 000 руб Дт 58.03 К2 Кт 51 800 000 р , в свою очередь К2 продала технику К1 за 800 000 руб Дт 08.04.2 Кт 60.01 К2 Дт 01.01 Кт 08.04.2 ,оформлен акт взаимных требований. Сделали данную операцию через корректировку долга в базе К1 Дт 60.01 […]

Заполнение декларации по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений

Добрый день! Организация в июле зарегистрировала обособленное подразделение в другом регионе. При этом в 3-м квартале организация платила ежемесячные авансовые платежи, исходя из данных декларации по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2025. По итогам декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев начисленные авансовые платежи за этот период превысили исчисленный налог на прибыль. Таким […]

Сторнирование надбавки больничным

Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.108 Сотруднику в сентябре была начислена доплата за совмещение должности, которая считается по формуле РасчетнаяБаза*РазмерДоплатыЗаСовмещение/100. В расчетную базу вошла Оплата за переработки при суммированном учете, которая была начислена в этом же месяце, поэтому расчетная база была ненулевая и надбавка за совмещение тоже получилась ненулевая. В сентябре у данного сотрудника Явок не […]

Оплата за третье лицо , закрывающие документы

Добрый день , подскажите пожалуйста : ИП система налогообложения УСН 6% , оплатил по письму за своего покупателя третьему лицу — за услуги. Какие закрывающие документы должен предоставить этот покупатель данному ИП . И как отразить данную операцию в программе ?

Авансовые платежи по платежной карте

Здравствуйте ! В СФ на реализацию в перечень документов предоплаты не попадают авансы поступившие по Операции по платежным картам. С авансами на расчетный счет и наличными все хорошо. Они в этом перечне отражаются. 62 счет по документам движения закрыт корректно. В чем может быть причина ?

НАДО ЛИ ЗАПОЛНЯТЬ ГРАФУ 20 КНИГИ ПРОДАЖ, ЕСЛИ восстанавливается НДС по НЕПРОСЛЕЖИВАЕМЫМ ТОВАРАМ?

Добрый день, НАДО ЛИ ЗАПОЛНЯТЬ ГРАФУ 20 КНИГИ ПРОДАЖ, ЕСЛИ восстанавливается НДС по НЕПРОСЛЕЖИВАЕМЫМ ТОВАРАМ? По непрослеживаемому товару номер ГТД, который указал продавец в УПД, при восстановлении НДС в книгу продаж не попадает, помогите пожалуйста разобраться Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.31) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1606)