Счет-фактура на аванс покупателя

Добрый. Работаем в 1С КОРП. Счета-фактуры на аванс полученный от покупателя создаются с помощью обработки регистрация счетов-фактур на аванс, далее отражаются записи книги покупок регламентной операцией по НДС. Созданный таким образом авансовый счет-фактура не дает проводки Дт 76.АВ Кт 68.02, но при этом отражается в книге покупок. Ситуация возникла при сдаче уточненной налоговой декларации по […]

Как начислить страховые взносы в 1С:ЗУП 3.1 в межрасчетный период с Годовой Премии, выплаченной в 2026 году и отраженной операцией СПОД?

Уважаемые коллеги! Работаю в 1С:ЗУП 3.1.Текущий релиз программы 3.1 (3.1.34.177). Первый раз столкнулась с такой ситуацией. Годовая премия за 2026 год, выплата в Феврале 2026 года. Принято решение отразить данную премию в расходах 2025 года операцией СПОД. Тут проблем не возникло. Проблема, как начислить на эту выплату страховые взносы по Единому тарифу и взносы в […]

Как удержать переплату зарплаты у сотрудника с годовой премии, если он на больничном и денег на удержание с б/листа не хватает?

Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Текущий релиз программы 3.1 (3.1.34.177). 19 января 2026 года сотрудник попал в больницу и до конца месяца находился там. Невыходы ему проставлены не были. За период с 19.01.2026 по 30.01.2026 сотруднику была выплачена заработная плата. 2 февраля 2026 ему был открыт и закрыт больничный в стационаре, о […]

Агентские услуги УСН 6%

Доброго времени суток! ИП на УСН 6% оказывает агентские услуги контрагентам, т.е. на расчетный счет ИП поступает вся сумма от покупателя, ИП удерживает свои 15% вознаграждения, остальные переводит поставщику. В 1С настроено, что доходом УСН считается вся поступившая сумма от покупателя, соответственно налог рассчитывается неерно. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить в 1С данную операцию, где […]

Реорганизация ООО 1 к ООО 2 путем присоединения

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как закрыть , какими проводками, документами все счета бух учета у ООО которая ликвидирована путем присоединения к другому ООО . И как отразить в учете у принимающей ООО все счета с остатками от ликвидированной ООО

Корректировка счета налога

Здравствуйте, на счете 68.32 зависли суммы с прошлых периодов, я их закрыла ручной проводкой дт 91.02 кт 68.32, но после этого программа делает регламентную операцию начисление налогов на ЕНС, которой быть не должно, как корректно закрыть данный счет, чтобы регламентная операция не создавалась?

Начисление компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

Добрый день! 02.03.26 увольняется сотрудник, который с 01.04.25 по 28.02.26 находился в отпуске за свой счет. При расчете среднего заработка для выплаты компенсации за неис. отпуск при увольнении программа берет стандартный период-с 01.03.25 по 28.02.26, в этот период было начисление зарплаты только в марте 25 г, остальные все месяцы начислений ноль. Нужно брать средний заработок, […]

АУСН (доходы) и разметка- расходы

Здравствуйте. ООО применяет АУСН (доходы). В ЛК ФНС АУСН на операции перечисления НСиПЗ и услуги банка стоит разметка- операцию учитывать в налоговой базе. Надо ли её менять на не налоговая база (+Н+), или оставляем как есть, т.к. она на налог не влияет?