Больничный лист неполная ставка пособие по МРОТ

Добрый день! Заводим документ «Больничный лист» для сотрудника со ставкой 0,1. При расчете среднего выявляем, что оплата меньше МРОТ. Сумма вычисляется корректно с учетом ставки 0,1. Но! В соответствии с ч. 1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ фактический средний заработок сотрудника (т. е. рассчитанный исходя из фактически начисленной зарплаты за расчетный период) всегда сравнивается с […]

Отражение объекта учета вида дебиторская задолженность в документе Инвентаризация НМА

Добрый день. Доступ к ресурсу Бухэксперт учитываем в качестве дебиторской задолженности на сч. 76.18. При заполнении документа Инвентаризация НМА этот объект учета попадает в документ с видом Прочий объект права. Должен ли такой объект отражаться в Ведомости прав на результаты интеллектуальной деятельности? Или его следует удалить из документа Инвентаризация НМА, чтобы он не попадал в […]

Доходы выплаченные иностранным организациям через агентов

Добрый день! Ситуация такая Платим за товар контрагенту (в китай) ставим код 33 попадает в отчет. Далее делаем зачет на другого контрагента от которого в итоге поступает товар (тоже код 33) вторично попадает в отчет. Что делать? Другие коды и если код не ставить попадает в раздел 4. Как сделать так чтобы не задваивалось?

Коммунальные услуги

Добрый день. ООО арендует у ИП помещение. Долгое время в договоре ничего не было прописано насчёт коммунальных услуг, хотя ООО напрямую платили УК за ИП. В расходы, соответственно не брали к/у. Недавно заключили с ИП (арендодателем) доп. соглашение к договору, где указали, что ООО (арендатор) напрямую платит к/у УК. При этом, УК выставляет счета на […]

Сторнирование затрат

Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) ООО на ОСНО. Раздельный учет НДС. В январе 2025 года были приняты затраты 4 кв. 2024 года. Затраты были приняты НУ и БУ Хочу сейчас отсторнировать данные документы чтобы оставить только БУ Правильно ли я понимаю, что будет нужно в ручную удалить регистры по НДС и проводку на […]

НДФЛ

Добрый день. Сотруднику в феврале 2026 аннулировали больничный декабря 2025 года из-за того, что в нем некорректно был указан код и больничный платился из МРОТ, и выдали дубликат. На стороне ЗУП в феврале 2026 провели сторнирование больничного за декабрь и начислили по дубликату. Что делать со сторно дохода декабря и НДФЛ с больничного за декабрь? […]

Налог на прибыль с КИК

ИТ-компания применять ИТ-льготы, с 01.01.2025 ставка налога на прибыль – 5 %. В тоже время у ИТ компании есть контролируемая иностранная компания, с чистой прибыли которой нужно уплатить налог на прибыль по ставке 25%. Мы делаем в учете операцию, введенную вручную от 31.12.2025: Д000 К 91.01 «Долевое участие в иностранных компаниях» 100 руб. – только […]

Счет-фактура на аванс

Добрый день! Получили аванс (предоплату) от клиента. Выставили с/ф на аванс. Появилось несколько вопросов: 1. При выставлении с/ф на аванс выбрали нумерацию не единую, а с префиксом А — верно ли такое? 2.Подскажите, пожалуйста, нужно ли нам отправить по ЭДО с/ф на аванс? Если да, то в какие сроки? Заранее спасибо!

Корректировка таможенной декларации по импорту

Добрый день. Таможня скорректировала декларацию за прошлый период (отчетность сдана, период закрыт) в сторону увеличения таможенной стоимости — НДС и пошлины по 50 наименованиям товара. Как отразить корректировку в текущем периоде? Большая часть товара была продана. Какие есть варианты отражения в учете КДТ?