НДС ИП на УСН

Добрый день! ИП на УСН , занимается строительством жилых домов под продажу . Все затраты по строительству ИП берет на себя. После окончания строительства реализует объект физ.лицам. Данная операция попадает под освобождение от НДС в соответствии п.22 ч.3 ст.149 НК. Как отразить данные операции в декларации НДС?

Выбор платформы для ветки 3.1.38

В рамках большого холдинга готовимся к переходу на ветку 3.1.38 и встал вопрос с выбором платформы. Есть несколько сильно кастомизированных баз с численность до 7тыс сотрудников в каждой. Выбираем между 8.3.27.2130 и 8.3.27.2144. Можете дать совет по выбору или подсветить известные минусы/ошибки данных платформ?

Книга покупок — Яндекс — Возвраты

Добрый день! 1С:Бухгалтерия (3.0.201.16). УСН с НДС 5%. По Яндексу из файлов загружены: 1.Реализация (Отгрузка без перехода права собственности), 2.Возврат (частичный) к отгрузке (1), 3.Реализация отгруженных товаров (по отгрузке этого же месяца), 4.Возврат (частичный) к реализации (3). Счета-фактуры созданы на отгрузку (1), возвраты (2) и (4) — корректировочные. В счёт-фактуре к возврату (2) в качестве […]

СПИ

Добрый день, прошу подсказать. Изначально ОС установили срок СПИ -36 месяцев (ст-ть 9 934 356,29) амортизация начислялась в размере — 9 934 356,29/36 = 275 967,57 (линейный способ) 30.07 остается 1 месяц до окончания СПИ. Я пересмотрела через Изменение элементов амортизацию — новый спи поставила: 72 мес. Программа пишет оставшийся срок: 37 мес. и с июля начинает начислять амортизацию исходя […]

Амортизация станков (закрытие производства)

Добрый день, коллеги, проконсультируйте, как быть с затратами? Речь идет об амортизации производственных станков, при закрытии производства в апреле 2026г. У компании на ОСНО было производство приправ и киселя в пачках. Датой 06.04.26 проведен последний выпуск продукции. Как быть с амортизацией? Сумма за месяц по станкам примерно 400 т.р. Можно ли ОС амортизировать и списывать […]

Корректировка декларации НДС

Добрый день! При введении в 1С полученного счета-фактуры была допущена ошибка в дате счета-фактуры. Т.е. в самом первичном документе дата верная, ошибка в базе. Соответственно с-ф с не верной датой попал в раздел 8 декларации. Декларация сдана. Подскажите пожалуйста, как правильно скорректировать декларацию по НДС?

КПП в уведомлении по налогу на имущество

Добрый день. ООО на ОСНО зарегистрировано в Москве. Есть недвижимое имущество, которое облагается налогом на имущество по среднегодовой стоимости и находится в Московской области (там же где находится одно из обособленных подразделений организации). В уведомлении о налоге на имущество нужно указывать ОКТМО по месту нахождения ОП. А номер ФНС и КПП указывать головной организации или […]