Счет 01, 76 при частичном досрочном погашении платежей по лизингу без дисконтирования

Добрый день! В программе 1С Бухгалтерия (ОСНО) отражено изменение условий лизинга в сторону уменьшения общей суммы по договору из-за частичного досрочного погашения платежей по лизингу. Как правильно отразить данную операцию и определить остаток по счету 01.03? При изменении суммы договора в сторону уменьшения, происходит увеличение счета 01.

НДФЛ сотрудников на патенете

Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно удержан при выплате .При начислении зарплаты за январь (авансовые платежи , заявления проведены), зачет авансового платежа применяется и к авансу и к зарплате, в результате излишне удержанный НДФЛ. По расчетному листку НДФЛ нет, что начислено, […]

Настройка договора в оборотно-сальдовой ведомости при ППА

Здравствуйте. ОСНО.1С Бухгалтерия. Есть несколько договоров лизинга, можно ли настроить оборотно-сальдовую ведомость при группировке по счетам, дополнительно в разрезе договоров? (см вложение) Как проверить по оборотно-сальдовой ведомости остатки по счетам ППА лизинга на конец отчетного периода? Или есть другой способ проверки?

Формирование отчета П-4 по территориям

Здравствуйте. Сотрудник устроен в головной организации в г. Москва, ОКВЭД 74.10, но фактически работает в Московской обл., г. Серпухов, сотруднику присвоена территория Московская обл., г. Серпухов, у территории указан орган Росстата, респондент – обособленное подразделение г. Серпухов, ОКВЭД 74.20. Как в таком случае будет заполняться отчет П-4 по головной организации и по ОП? В какой […]

Отражение неудержанного НДФЛ в бухучете

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.45). По уволенному сотруднику остался неудержанный НДФЛ, который уже не получится удержать. Делаем операцию учета НДФЛ 30.12.2025г. При этом в ЗУП в расчетном листке всё закрывается красиво, долг сотрудника уходит. Но в отражение зар.платы за декабрь сотрудник не подтягивается, соответственно в Бухгалтерии проводки не формируются. В […]

Основное средство не для НУ

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить. в документе Принятие к учету ОС. Приобрели печь варочную. Используем , когда представительские мероприятия: это и тепло, камин, и можно на ней варить. Для БУ — ставлю относить амортизацию на 91 сч. не для НУ. Стоимость 250 тыс. Т..е списать сразу не могу в БУ. А в НУ […]

Ошибка в номере счета-фактуры

Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Мы оказываем услуги по тех. поддержке контрагентам, выставляем акты и счета-фактуры на эти услуги ежемесячно. Но обнаружили ошибку, и не понимаем, как ее исправить. Реализация товаров услуг от 31.03.2025 №ЭТ-25000158, Акт и счет-фактура с таким номером, приехала ко мне из Управления торговлей. Реализации у нас выставляют менеджеры […]

Списание резерва по премии по счету 96.01

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли списать со счета 96.01.1 и 96.01.2 по резервам премий остатки, числящиеся на конец года — за 2024 и 2025гг., так как все выплачено в отчетные периоды. Верно ли, что списание проходит на 91.01 полностью все суммой без разбивки по сотрудникам?