Регистрация в нал. органе

Подскажите, пожалуйста, как то можно настроить привязку Регистрацию в налоговом органе к контрагенту? Когда мы заполняем уплату налогов, приходится постоянно выбирать руками. Нашла регистр «Реквизиты уплаты налога и платежей в бюджет». Заполнила его контрагентом и тп, но все равно автоматом не подтягивается.

Письмо Минфина РФ от 28.06.2013 N 03-03-06/1/24634

Вопрос: В Письме Минфина России от 16.05.2013 N 03-03-06/1/17014 указывается на возможность распределения налогоплательщиком цены договора между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор, пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов. Вправе ли ООО учитывать доходы равномерно для целей исчисления налога на прибыль при выполнении работ (услуг) с длительным производственным циклом, не предусматривающим их поэтапной сдачи? (далее…)

Перерасчеты

Здравствуйте. Просмотрела вашу статью https://buhexpert8.ru/1s-zup/ispravleniya-i-pereraschety/ispravleniya-i-pereraschety-ispravleniya-i-pereraschety/stornirovanie-po-mehanizmu-vytesneniya-uchet-storno-dlya-ndfl-i-vznosov.html Возник вопрос: а есть ли способ отразить в ЗУП например больничный период болезни ноября принесенный в декабре, чтобы НДФЛ и страховые взносы относились к периоду декабрь (к месяцу корректировки), и не сторнировала ноябрь?

Резервы по сомнительным долгам

Наша компания резервы по сомнительным долгам создает только в бухгалтерском учете раз в год по состоянию на 31 декабря. Первый резерв нами был начислен в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2020г. через регламентную операцию «Расчет резервов по сомнительным долгам»(предварительно в «Учетной политике» мы проставили флажок «Формируются резервы по сомнительным долгам» с Декабря 2020г.). Насколько мы поняли, т.к. не существует четкой методики начисления резерва именно в БУ, то в 1С правила формирования резерва в БУ соответствуют правилам формирования резерва в НУ ??! Вопрос: По состоянию на 31.12.2021г. в резерв не должна будет попасть задолженность с истекшим сроком исковой давности (т.е. срок возникновения -2018 год) или задолженность по контрагентам, ликвидированным/банкротам и исключенным в 2021г. из ЕГРЮЛ. Каким образом в программе 1С реализована функция закрытия ранее начисленного резерва по данным задолженностям?? При условии,что никто не погасит эту задолженность на р/счет. Он должен быть списан с 63счета! P.S. Ранее мы сначала по таким долгам оформляли операцию «Корректировка долга» и относили эту задолженности на 91 счета, но теперь это должен быть 63 счет? Каким образом такой зачет и списание задолженности производить в 1С с учетом ранее начисленного резерва???

Спецодежда сроком более 12 мес.использования

Добрый день! В связи с применением ФСБУ 5/2019 с 2021 года у нас возникла проблема со спецодеждой срок службы которой более 12 мес. и стоимость менее 40 тыс. руб. Согласно ФСБУ 5/2019 мы должны списать в затраты единовременно в период приобретения (т.к. это не запасы и не ОС). Значит мы не должны приходовать на сч.10, а сразу списать на сч.20 Проводка Дт.20 Кт.60 в БУ Дт. Мц02 А в НУ мы должны отразить на сч.20 только когда передадим в эксплуатацию. Какими документами это отражать в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) конфигурация: 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0 (3.0.87.28) ?

Вовремя не перевели ОС с 08 счета на 01, восстановление БУ

Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно восстановить учет по ОС (недвижимость). В сентябре 2014 года были получены акты приемки по квартирам для проживания в них сотрудников на время работы в организации (организация вкладывалась в кооператив при строительстве с нулевого цикла). Данные квартиры продолжали числится на 08 счете. В 4 квартале 2020 года обнаружилась ошибка учета. Хотели восстановить бух.учет на 31.12.2020 (перевести на 01 счет). Компания относится к малым предприятиям, имеет право применять упрощенные способы ведения учета и исправлять ошибки перспективно. Проблема в том, что в 4 квартале организация слетела с УСН доходы (до этого все время применяла этот режим), т.о. 4 квартал 2019 и весь 2020 год была на ОСН. С 1.01.2021 организация снова перешла на УСН доходы. При принятии ОС на учет 31.12.2020 вводим стоимость квартиры по акту приема-передачи, но высвечивается также стоимость по НУ. Что дает эта стоимость? На что влияет? Какие документы надо оформить, чтобы никак не фигурировал НУ, а только БУ. И пошла начисляться амортизация с января 2021 года. Остаточную стоимость и амортизацию по БУ, которая должна была быть начислена за весь период с 2014 по 31.12.2020 определили. Заранее спасибо за помощь.

Ндфл

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Надо ли уплачивать НДФЛ и подавать декларацию 3НДФЛ физическому лицу, если он продал оружие (охотничье ружье). Продажа была произведена через комиссионный магазин. Магазин перечислил в 2021 году физическому лицу 1 000 000 рублей. В собственности это ружье находилось менее 3-х лет. Также есть ли возможность учесть расходы?

Декларация на прибыль, Приложение №1

Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться с заполнением Приложения №1 к декларации по налогу на прибыль! Надо ли показывать в этом приложении доходы от применения пониженного тарифа страховых взносов, транспортного налога и налога на имущество за 2 квартал 2020 года с кодом 520 ? И расходы на обучение работников (повышение квалификации педагогов) — с кодом 890 ? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.89.47)