Как оформить взаимозачет

Здравствуйте, скажите пожалуйста как закрыть задолженность покупателя в ООО-1? ООО-1 оказала услугу ООО-2 ООО-2 оплатила за эту услугу ООО-3 по просьбе ООО-1 т.к. ООО-3 попросила займ у ООО-1 и таким путем займ был выдан. (если важно займ уже вернули с ООО-3 на ООО-1 банковским переводом)

Не списывается НДС с 76АВ

Здравствуйте уважаемые эксперты. Возникла проблема, описываю ситуацию: счет покупателю выписан 05.06.26 контрагенту, оплата прошла двумя суммами 08.06. на сумму 5270,00 в т.ч ндс 950, и 08.06. на сумму 5270 в т.ч. ндс 950. Соответственно были выписаны два сф на аванс (по оплатам), которые и завесили НДС на 76АВ. Реализация произведена 18.06.26 . в проводках реализации […]

6-НДФЛ за 1 полугодие у ИП

Здравствуйте. ИП на УСН (6%). С 01.01.2026 по 30.04.2026 был на АУСН, с 01.05.2026 по н.в. — УСН (6%) Устроен сотрудник. Помогите, пожалуйста, разобраться, какие суммы НДФЛ и по каким срокам перечисления должны попасть в декларацию за полугодие…в интернете не могу найти однозначного ответа. Вторая часть декабрьской з/п за 2025 год была выплачена в январе […]

7 раздел НДС ( код1010256)

Добрый день ! Компания заключает договора на предоставление неисключительных прав на ПО из Росреестра, в УПД также указываем, что права НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ. Заполняем раздел 7, сегодня прочитала описание кода 1010256 «Реализация ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ прав». Подскажите, есть ли ошибка. Можно ли применять этот код для наших неисключительных лицензионных договоров? Ответы на требования в ИФНС отправляли, вопросов не было. […]

!Раздел 7 НДС ( код 1010256 )

Добрый день ! Компания по лиценз.договору предоставляет неисключительные права на ПО зарегистрированное в Россреестре. Мы указывает суммы отгрузок в Разделе 7 , используем льготы , в УПД указываем что это неисключительная лицензия. Сегодня я открыла описания кода 1010256 вижу что в названии »

Начисление отпускных

Добрый день. У нас в одном из подразделений производится начисление ЗП по нарядам. Вид начисления настроен «Только если вводится значение показателя». Соответственно формула ОплатапоБригадномунаряду. Вид времени «Доп.оплата за уже оплаченное», очевидно не верно, но ведь нам не нужно реально учитывать его при начислении. Получается ни одного начисления, в котором участвует отработанное время, нет и программа […]

Учет товарных знаков

Добрый день! Приобрели товарные знаки, приему в 1с провели документом «Поступление прав», в результате которого стоимость самого ТЗ по договору с 08 счета попала на 04. а пошлины, ранее отраженные на счете О8 не попали, как увеличить стоимость чтобы все было корректно? Правильно ли в таком случае использоват это документ?

Резерв отпусков

Добрый день. Прошу помочь разобраться с отражением Резерва отпусков на счетах бухгалтерского учета. Начисление резерва происходит в разрезе проектов, в которых участвует сотрудник и в соответствии с этим зарплата распределяется на необходимые счета 20.01 и 08.05 (Способ отражения). Теперь возникла ситуация, когда на сч. 08.05 — возникло сторно (сумма с минусом в связи с уменьшением […]

Учет доходов и расходов по досрочной выплате ОЗОН на УСН Д-Р

Добрый день! В мае 2026 была подключена досрочная выплата в ЛК ОЗОН. Поступили деньги на расчетный счет, оплата за ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» по Выписке банка и Выплата в ЛК ОЗОН ( скрины во вложении). Надо ли учитывать в доходах КУДИР поступление на р/счет досрочной выплаты? Отражаем доходы в КУДИР на дату Отчета ОЗОН по реализации, […]

Оплата за третье лицо

Мы оплачиваем за подрядчика третьему лицу, третье лицо на ндс, подрядчик без ндс, мы на осно. Мы не должны никому, эта сумма в смету заложена. Ни третье лицо, ни подрядчик нам документы не предоставляют. ,есть только письмо о просьбе оплатить. Как быть в таких случаях.