Ошибка в КПП у контрагента при проверке в 1С

У контрагента 27.04.2021 сменился КПП. Выписку из ЕГРЮЛ предоставили. 1С Бухгалтерия (фреш) это изменение учла, но выдается ошибка. Если эта ошибка не уйдет, как это отразится на заполнении декларации по НДС за 2 квартал 2021? Где искать причину этой ошибки?

Расчет себестоимости продукции в 1С

Добрый день. С производством не была связана. Помогите, пожалуйста, с учетом УСН доходы минус расходы при выпуске готовой продукции. На 01 января 2021 года на складе осталась нереализованная готовая продукция. В течение января она была реализована покупателям в полном объеме. Также в течение января на склад была оприходована готовая продукция в количественном выражении. По итогам закрытия месяца была сформирована фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции. Дебет 43 Кредит 20 = 2 685 809 руб в количестве 149520 единиц. Цена единицы 17,96 рублей. После формирования ОСВ за январь видно себестоимость, но количество естественно меньше, так как в январе уже было реализована готовая продукция без себестоимости. Подскажите, пожалуйста, в феврале при реализации будет списано по 17,96 рублей только 46 305 единиц?

Несколько исполнительных листов на сотрудника

Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.138). У сотрудника введен исполнительны лист. На него пришло еще 2 исполнительных листа по задолженностям. Как ввести данные что бы общая сумма удержаний не превышала 50 % от зп? При вводе в документ процента удержания 50% как указано в исполнительном листе удерживается полная сумма зп. в общей сложности.

Пользовательские настройки — настройка Динамического списка

Добрый день. В 1С ЗУП есть возможность делиться настройками отчётов в рамках одной информационной базы. А есть ли возможность делиться настройками Динамического списка? При выплате з/пл в д-те ведомость через кнопку Подбор я настраиваю определённый список сотрудников, по которым хочу, чтобы именно им произошла выплата. Настройки списка сохраняю. Могу ли я данными настройками делиться с другим пользователем, чтобы ему не приходилось делать такие же настройки?

Расчетный листок.

Добрый день! Сотрудник является внешним совместителем. Никаких перерасчетов по нему не производилось. Все выплачивалось вовремя. Левая и правая стороны расчетного листка совпадают. В марте появилась строка «Долг предприятия на конец». Где можно посмотреть и как исправить? ЗУП 3.1.17.135

Возрат излишне удержанных сумм по займу

Добрый день! Подскажите при переносе изначально у сотрудника стояла сумма неправильная 10000,00 рублей по 2000,00 ежемесячно. После расчета зарплаты за март нашли ошибку -что сумма займа неверная, а должна быть 4000,00. В договоре поправили. Но как вернуть сотруднику излишне удержанную сумму, мат.выгоду и НДФЛ с мат.выгоды.

В Справку-расчет расходов, уменьшающих налог по УСН попадает отражение зарплаты, а платежки нет

Добрый день. Подскажите пожалуйста в справка -расчет расходов, уменьшающих налог по УСН за 1 квартал 2021 год в расчеты по социальному страхованию, попадают отражение зарплаты с проводками 20/6901, а платежки не встают, В чем может быть проблема и как ее поправить в 1С бухгалтерии?

Излишне удержанный НДФЛ

Добрый день. Подскажите такая ситуация у сотрудницы был излишне удержан НДФЛ в марте, в апреле его перечислили в месте с ЗП. Теперь при формировании отчета за май Анализ НДФЛ это сумма (832 рубля) отображается в колонке перечислено до превышения( скан ). и тянется в следующие месяца. На сумму происходит распределение НДФД по сотрудникам. Реестр перечисленных сумм НДФЛ. Этим документом я отображаю перечисление НДФЛ с отпускных.

Отражение оперций по доработке товаров и их дальнейшей реализации

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация на ОСНО. 1С бухгалтерия 8.3. Два вида продажи. 1. Покупает товары (например кронштейн), передает на покраску (оцинковку) сторонней организации, при этом везет при помощи другой транспортной компании, затем получает обратно и продает. 2. Комплектует из нескольких изделий новое изделие, и его продает. Сама организация никаких производственных операций не производит. Комплектация же не относится к производству, как и передача на доработку? Если я правильно понимаю. Как все эти операции правильно отразить в учете (БУ и НУ)?