7 раздел НДС ( код1010256)

Добрый день ! Компания заключает договора на предоставление неисключительных прав на ПО из Росреестра, в УПД так же указываем что права НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ . Заполняем Раздел 7 , сегодня прочитала описание кода 1010256 » Реализация ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ прав.. Подскажите , есть ли ошибка. Можно ли применять этот код для наших неисключительных лицензионных договоров? Ответы на требования в […]

Раздел 7 НДС ( код 1010256 )

Добрый день ! Компания по лиценз.договору предоставляет неисключительные права на ПО зарегистрированное в Россреестре. Мы указывает суммы отгрузок в Разделе 7 , используем льготы , в УПД указываем что это неисключительная лицензия. Сегодня я открыла описания кода 1010256 вижу что в названии »

Начисление отпускных

Добрый день. У нас в одном из подразделений производится начисление ЗП по нарядам. Вид начисления настроен «Только если вводится значение показателя». Соответственно формула ОплатапоБригадномунаряду. Вид времени «Доп.оплата за уже оплаченное», очевидно не верно, но ведь нам не нужно реально учитывать его при начислении. Получается ни одного начисления, в котором участвует отработанное время, нет и программа […]

Учет товарных знаков

Добрый день! Приобрели товарные знаки, приему в 1с провели документом «Поступление прав», в результате которого стоимость самого ТЗ по договору с 08 счета попала на 04. а пошлины, ранее отраженные на счете О8 не попали, как увеличить стоимость чтобы все было корректно? Правильно ли в таком случае использоват это документ?

Резерв отпусков

Добрый день. Прошу помочь разобраться с отражением Резерва отпусков на счетах бухгалтерского учета. Начисление резерва происходит в разрезе проектов, в которых участвует сотрудник и в соответствии с этим зарплата распределяется на необходимые счета 20.01 и 08.05 (Способ отражения). Теперь возникла ситуация, когда на сч. 08.05 — возникло сторно (сумма с минусом в связи с уменьшением […]

Учет доходов и расходов по досрочной выплате ОЗОН на УСН Д-Р

Добрый день! В мае 2026 была подключена досрочная выплата в ЛК ОЗОН. Поступили деньги на расчетный счет, оплата за ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» по Выписке банка и Выплата в ЛК ОЗОН ( скрины во вложении). Надо ли учитывать в доходах КУДИР поступление на р/счет досрочной выплаты? Отражаем доходы в КУДИР на дату Отчета ОЗОН по реализации, […]

Оплата за третье лицо

Мы оплачиваем за подрядчика третьему лицу, третье лицо на ндс, подрядчик без ндс, мы на осно. Мы не должны никому, эта сумма в смету заложена. Ни третье лицо, ни подрядчик нам документы не предоставляют. ,есть только письмо о просьбе оплатить. Как быть в таких случаях.

Перенос НДС на услуги к вычету с марта 26 на апрель26 и если НДС со 2 кв. распределяется, то нужно ли распределять и перенесенный НДС с марта на апрель 26

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если счет фактура на услуги к вычету был перенесен с 1 квартала 26 г на 2 квартал 2026 г, а во втором квартале НДС распределяется по организации, нужно ли по перенесенным счетам-фактурам распределять НДС?

Удалить мероприятие перевода из ЕФС-1

Добрый день! При увольнении у сотрудника появилось мероприятие перевода, делали такую операцию, так как сотрудник ошибочно был принят в другое подразделение. Как сейчас можно удалить это мероприятие перевода? В регистре сведений Мероприятия трудовой деятельности прочие этого мероприятия нет

Доплата за совмещение должностей

Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сотрудника с 01.01.2026г было создан документ на совмещение должностей (приложила скрин) с 21.06 она находиться в отпуске по беременности и родам. С 01.07.2026 меняется штатка и должность за которую она получала совмешение, оклад увеличивается, как правильно поступить с совмешением, чтобы расчет был правильный, ведь она еще уйдет в дикрет?