СЗВ-ТД за март

К сожалению, пропустила семинар. Вопрос: в марте есть кадровый перевод сотрудника. Предыдущее событие было в октябре 2019 ( тогда работали в 8.2). Я правильно понимаю, мне надо создать «Регистрацию ТД», вручную внести это событие и провести «Регистрацию». Затем формирую СЗВ-ТД , мартовское событие отразится в в ней, более ничего по этому событию не добавляю (кнопки добавить нет), и провожу форму. Можно отправлять?

НДС уточненка

Добрый день. За 4 квартал 2019 года занижена налоговая база по НДС, ошибочно не внесены в книгу Продаж две авансовые счет-фактуры, оплата по которым поступила 31.12.2019. Сами Авансовые счет фактуры выставлены 09.01.2020. Прошу разъяснить последовательность действий в 1С Бухгалтерия для подготовки уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2019 года. Я понимаю, что нужно сделать Приложение 1 к Книге Продаж (раздел 9) и заполнить разделы 1 и 3. Нужно ли выгружать Книгу Покупок (если там данные не изменились)?

Как оплатить командировки 30-31 марта 2020 г.

Добрый день! Прошу дать разъяснения по следующему вопросу. В организации были оформлены командировки, которые пришлись на период 30-31 марта, при этом сотрудники фактически осуществляли деятельность, связанную с причиной командировки. Было принято решение в ЗУП оставить обновленный производственный календарь с нормой рабочего времени в марте 19 дней вместо 21 дня. Командировки в ЗУП были расчитаны до того, как Президент объявил неделю с 30 марта по 03 апреля нерабочей, и до того, как изменилась норма времени. Прошу дать Ваши рекомендации касательно проведения данных командировок в системе ЗУП при вышеописанных условиях. Спасибо.

Отчетность по НДФЛ через обособленное подразделение

Добрый день! В организации 4 подразделения, два относятся к «голове» ИФНС №1,два к обособке ИФНС №2. До 31.01.20 подали уведомление в ИФНС о выборе ответственного подразделения- ИФНС №1. В программе пока ничего не меняли. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что мне нужно сделать: Учет в программе и перечисление НДФЛ должны вестись с 01.01.2020 по ИФНС ответственного подразделения, отчет 6НДФЛ формируется общий, которое включает все 4 подразделения. Для этого: 1. По рекомендации КАК НАСТРОИТЬ СДАЧУ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ С 2020 ГОДА ЧЕРЕЗ «ОТВЕТСТВЕННОЕ» ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ? Вношу изменение в Регистрации в ИФНС (Настройка – Подразделения), для обособок. с 01.01.2020 устанавливаю им ответственную ИНФС №1. 2. Перепровожу документы по начислениям: отпуска,больничные увольнения, премии и начисления зарплаты. Открыв документ и нажав «Провести» или есть нюансы? 3. Перепровожу выплаты ( или их нужно обязательно перезаполнить?) 4. Можно сначала перепровести все начисления, а потом все выплаты или строго последовательно? 5. Сейчас редакция ЗУП (3.1.12.142). Сделать все эти манипуляции в этой редакции или рекомендуете сначала обновиться, а потом уже все это сделать? 6. До какого релиза рекомендуете сейчас обновиться?

Долг сотрудника после Возврата НДФЛ

Добрый день! ЗУП 3.1.12.144 Вернули сотруднику излишне удержанный в прошлом году НДФЛ. Произведены действия: 1. Создан документ Возврат НДФЛ 2. Сумма возвращенного НДФЛ попала в ведомость на выплату зарплаты. При формировании расчетного листка и полного свода начислений за сотрудником образовывается долг на сумму возвращенного НДФЛ. Что сделано некорректно?Вложения:

После обновления на релиз 3.1.146 перестали попадать записи в СЗВ ТД по изменению разряда, по переименованию организации и внутреннему совместительству

На релизе 13.130 все записи в СЗВ ТД попадали, при обновлении ЗУП на релиз 3.1.145,и 146 в СЗВ перестали попадать записи о переименовании организации , документ изменение присвоение квалифицированного разряда (галочка стоит, тарифные группы включены), и если у работника два места работы основное и внутреннеее совместительство, то попадает запись только по внутреннему совместительству. Запись о приеме внесена в документ регистрация трудовой деятельности. Может есть какие то хитрости

РБП при усн

Добрый день. Купила годовое сопровождение программы Контур-Экстерн. Предприятие на УСН. В БУ поставила на 97 счет. Сделала все как написано в Вашей статье «Покупка программного обеспечения при УСН доходы-расходы» Но в примере нет НДС, а у меня есть. И в КУДир отображается эта сумма одной строкой. Как сделать, ведь НДС должен быть выделен отдельной строкой.Вложения:

Обновление

Делаю обновление , на 3.1.13.146 Пишет Поле объекта не обнаружено (ДлительнаяОперация48) {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(2172)}: ОтображениеСостояния.Картинка = БиблиотекаКартинок.ДлительнаяОперация48; {Обработка.ЖурналРегистрации.Форма.ЖурналРегистрации.Форма(244)}: ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьСостояниеПоляТабличногоДокумента(Элементы.ПолеИндикаторДлительныхОпераций, «ФормированиеОтчета»); Не понимаю в чем причина

Заполнение СЗВ-ТД

Здравствуйте! В феврале подали сведения о приеме сотрудника в СЗВ-ТД. Галочку Принято в ПФР поставили. В марте сведения о сотруднику опять подгружаются в СЗВ-ТД. Создаю документ Регистрация трудовой деятельности,по кнопке Отменить подбираю документ о приеме сотрудника — но в документе пустой № приказа и номер не редактируется. Документ Регистрация не проводится. Попробовала подобрать приказ по кнопке Изменить — создается 2 строки, первая с пустым № приказа, вторую можно редактировать. Но документ Регистрация не проводится из-за пустого № приказа. Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации.

Обособленное подразделение

Добрый день! Подскажите пожалуйста: у предприятия есть обособленное подразделение в другом городе с РК. В программе создали обособленное подразделение, теперь нужно сделать штатное расписание. В штатном расписании обособленного подразделения есть свои отделы, которые входят в отделы головной организации. Как это реализовать в программе?