НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ в расчетном листе

При оформлении сотрудника в 1с была допущена ошибка. Пересчет решили сделать в ноябре. В расчетном листе у сотрудника появился НДФЛ к «зачету в счет будущих платежей» и «излишне удержанный НДФЛ», при этом сам НДФЛ положительный . Подскажите откуда это тянется и как это исправить?

В каком размере должны отражаться арендные обязательства при ППА по счету 02

Здравствуйте. Учет аренды ведем с применением ППА. Привильно ли я понимаю, что ежемесячно по счету 02 должна отражаться сумма в размере ежемесячного арендного платежа без НДС? У меня не получается и не пойму в чем ошибка

ЗУП8, релиз 3.1.35.73. Подскажите, в ЗУП8 есть карточка учета страховых взносов по единому тарифу, а как построить карточку по ФСС по несчастному случаю по сотруднику? Спасибо

Добрый день, подскажите, в ЗУП8 есть карточка учета страховых взносов по единому тарифу, а как построить карточку по ФСС по несчастному случаю? Спасибо

Отчет по выплатам

Добрый день. В организации сотруднику начислен и выплачен аванс 20 .10 .25 с 16 по 31 сотруднику оформлен пропуск по невыясленным причинам.31.10 произведено начисленеие зп.у сотрудника как и положено начислелось только за отработанные дни к выплате 05.11 сумм нет. при формирофании отчета по выплатам у данного сотрудника не схлопываются документы . скрин прилагаю. как это […]

Перерасчет НДФЛ (пересортица по видам дохода)

Здравствуйте. Конфигурация 1С ЗУП КОРП 3.1.35.73. После расчета зарплаты за октябрь, при формировании проверочного технического документа «Перерасчет НДФЛ» у некоторых сотрудников появились строки с переброской НДФЛ (+/-) между видами дохода «Оплата труда» и «Прочие доходы». У этих сотрудников были сторнирования отпусков или сторнирования вычетов при расчете отпуска в прошлых периодах (март, июль). НДФЛ по сотрудникам […]

Предоставление Декларации по налогу на прибыль по ОП за прошлые периоды.

Здравствуйте! В 2023 г. организация создала несколько ОП на территории г. Москвы. Декларации 6-НДФЛ и уведомления об исчисленных налогах по каждому ОП предоставлялось в соответствующие ИФНС. Декларация на налогу на прибыль предоставлялась только по месту регистрации организации (юрид. адресу). ПРиложение 5 к Листу 02 не заполнялось и не включалось в состав Декларации. Уведомление об изменении […]

Ремонт ОС

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В ОС стоимостью больше 100 тыс. сломалась запчасть. Заменили на другую стоимостью менее 100 тыс., поэтому провели через 10.05 и списали на 20. А как быть с запчастью, которая сломалась? Восстановлению она не подлежит, ремонт не целесообразен.

Корректировка реализации прошлых лет налог на прибыль и НДС

Добрый день! Просьба дать ответ на вопрос. В сентябре 2025 делаем корректировку реализации (вид операции = по согласованию сторон + КСФ), отражать = Во всех разделах учета, флажок = «бухучет прошлого года закрыт» на закладке «Расчеты» = взведен. Корректировка на уменьшение реализации по выполнению работ с выставлением контрагенту КСФ от 30.09.2025. Проводки по корректировке: 1) […]

ПБУ 18. Ошибка ввода начальных остатков.

Добрый день, При вводе начальных остатков 31.12.2023 по резерву (на объект строительства) была допущена ошибка, резерв должен быть начислен по БУ и ПР, но отразили на ВР. При закрытии Января 2024 года по резерву программа начислила отложенный налоговый актив (Дт 09 Кт 68.04.2). В Октябре 2025 года объект строительства списываем за счет резерва в БУ […]