НДС, ошибочно заведены два одинаковых номера СФ

Бухгалтер ОШИБОЧНО при поступлении 2-х документов от поставщика завел одинаковые номера счет фактур. Если зайти в счет-фактуру полученную сумма сложилась и подтягивается два документа основания. Это стандартное поведение программы. При экспресс проверке можно обнаружить документы у которых не выписана счет-фактура. Подскажите, можно ли как то в отчете или в журнале увидеть, что у счет-фактуры несколько документов оснований поступления и только их проверять, а не заходить в каждую.

Сохранение файлов обновлений

Здравствуйте, я не слишком грамотна в IT технологиях и мой вопрос связан с работой с файлами обновлений 1С. Я их в основном не удаляю. Несколько лет назад я чистила свой компьютер и случайно удалила саму базу. Все быстро восстановили. Но страх удаления всего, что связано с 1С, остался. Сейчас память почти переполнена, надо чистить, файлы обновлений видимо не нужны. Обновления 2 типов: есть обновления платформы (8.3….), и есть обычные регулярные обновления. Какие можно удалить, а какие лучше не трогать?

Соответствие остатка НДС по счету 19 и подсистеме НДС сч.19

Добрый день! Работаю в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.71.83). При выполнении экспресс-проверки ведения учета выводится ошибка: Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС. Во всех перечисленных в ошибках документах снята «галочка» «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Формирую отчет по регистру накопления «НДС предъявленный» (остатки и обороты). В Остатках по регистру те же суммы, что и в ОСВ по счету 19. Почему выводится сообщение об ошибке? Спасибо!

Отчетность 6-НДФЛ

Здравствуйте. Помогите еще раз, пожалуйста. Вопрос такой: Было введено новое контрольное соотношение между РСВ и 6-НДФЛ. (стр. 020-025)6НДФЛ>=стр. 030РСВ. На Вашем сайте упоминалось, что соотношение не корректно из-за пособий по уходу и т.д. Но у меня вопрос с отпускными, больничными, договорами. Если эти виды расчета начислены в июне, а выплачены в июле. Я понимаю, что этот доход не отражается в разделе 1 и в разделе 2 отчета 6-НДФЛ за полугодие, а попадет в отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. А в РСВ этот доход отразится в строке 030. Из-за этой разницы соотношение между 6-НДФЛ и РСВ не выполнится. Как быть? ЗУП (3.1.9.205)

Возврат товара от покупателя

Добрый день. При покупке от поставщика были понесены транспортные расходы, которые отнесли на стоимость товара. Покупатель возвращает товар, в Бухгалтерии 1С Отражаем документ корректировка поступления, при проведении которого количество и стоимость товара восстанавливаются на остатках, а что делать с транспортными расходами в этом случае? Спасибо.

Начисление отпуска

Организация НКО, УСН (15%), зарплата администрации относится на 20.03. Обычно я начисляла отпуск вместе с зарплатой (выплачивался раньше за 4 дня), расчет делался отдельно от программы. В этом году в июне (отпуск с 1 июля) сделала начисление в программе, к сожалению, не разобравшись с ньюансами начисления. При закрытии вдруг обнаружила, что отпуск со всеми начислениями списан на 26 счет, и к тому же попал в налоговый учет. Как мне исправить начисление отпуска? отмена проведения или вообще удалить? Какие сканы прислать для уточнения?

Счета и их привязка к договору

У нас такая ситуация: был выставлен счет покупателю с номенклатурой= предоплата 30% по договору №5. И он был оплачен в прошлом году частично и частично в этом году. Теперь мы выставили счет на этот же товар на окончательную оплату с номенклатурой «Товар 1» и «Товар 2», общая сумма 100%. В реквизитах счета указали, что оплачено 30%, к доплате 70%. Подскажите, пожалуйста, как нам теперь к документу Реализация товаров «подтянуть» оба счета и их оплаты для корректного заполнения строки «К платежно-расчетному документу…» в счете-фактуре и закрытию этой сделки в 1С?

Исправление пересчета

Добрый день. Описание проблемы: В мае месяце зарегистрирован документ Отпуск. В июне регистрируется предоставленный сотрудником Больничный лист, который сторнирует ранее начисленный отпуск, приходящийся на период БЛ. Однако из-за ошибки в Производственном календаре, в пересчете прошлого периода больничного листа сторнируется большее количество дней, чем фактически приходится на заданный период отпуска (слетели настройки региональных праздников). Если отменить исправления в БЛ, то сумма сторно пересчитывается корректно, но период закрыт и внесение исправлений не приемлемо. А исправление в июле июньского больничного не формирует записи, корректирующие пересчеты прошлых периодов. Вопрос: как поправить в июле запись сторно на закладке пересчет прошлого периода больничного листа за июнь. Спасибо.