Больничный во время отпусков

Здравствуйте! //ЗУП КОРП 3 1 14 Сотруднику были оформлены два отпуска: 1й с 07.06 по 11.06.21, 2й с 15.06. по 16.06.21. Но, в этих своих отпусках заболел — с 10.06 по 18.06.21. Регистрируем Больничный 07.07.21. Система предлагает к исправлению отпуска. Сначала первый и авто/делает исправиьельный отпуск с переносом периода с 17.06 по 23.06.21. Больничный не проводится, потому что требуется исправление и второго отпуска. А исправление второго отпуска не получается — т.к. получается пересечение с периодом исправительного первого отпуска. Помогите, пожалуйста, решить эту запутанную ситуацию. Как правильно в этом случае провести переносы отпусков и провести больничный? Заранее благодарю за науку.

2 НДФЛ с признаком 1 и 2 за 2020 г.

Обоснование Пришло уведомление из ИФНС, в котором просят дать пояснения, по вопросу: Согласно информационному ресурсу Инспекции, налоговым агентом представ-лены сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ (далее — Справки) за 2020 год с признаком «1» с отражением суммы налога, не удержанного налоговым агентом, при этом не представлены сведения о доходах физических лиц с признаком «2» (в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 230 НК РФ). Вам необходимо представить сведения о доходах физических лиц с признаком «2» за 2020 год в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 230 НК РФ, либо уточняющие Справки с признаком «1» по следующим физическим лицам. В ней указано, что сумма налога не удержана в размере: 3238 руб. с признаком 2 у меня нет , так что нужно указать и написать в пояснит. записке, чтобы не ехать на вызов в ИФНС?

Запись в трудовой книжке

Добрый день! Если сотрудник трудится по внешнему совместительству и в процессе работы его повысили в должности (например: из бухгалтера в главного бухгалтера) как правильно сделать запись в трудовой книжке. Очень хочется, чтобы отображалась новая должность.

Неверное исчисление НДФЛ при наличии у сотрудника вычета на детей

Добрый вечер! При подготовке отчета 6-ндфл столкнулась с такой проблемой. У сотрудника начислен отпуск с планируемой датой выплаты 15.06.21,в начислении отпуска предоставлен вычет на двух детей 2800. Но отпуск был выплачен только в июле. Программа такое впечатление, что минусуя отпуск из дохода в июль, минусует и вычет. Но ведь вычет то должен быть предоставлен в июне работнику!!! В 6ндфл в вычет она этого сотрудника включает, а НДФЛ исчисленный считает без этого вычета!!! Как быть в этой ситуации? Не пойму-в 6НДФЛ нужно вручную налог тогда исправить? Или как-то все таки можно в программе исправить ?

ИП (УСН и патент) распределение расходов

Добрый день! ИП на УСН 15% (автосервис) перешел на патент по этому же виду деятельности в течение года. Как коректно настроить учет расходов а также страховых взносов, уменьшающих УСН и патент, в 1С? У меня 1С Бухгалтерия предприятия, ред 3,0

Проведение «забытых» документов после закрытия отчетного периода в БУ и НУ

Добрый день! Думаю, на эту тему были семинары. Дайте, пожалуйста, ссылку. Интересует как правильно провести документы, полученные с опозданием (в течение года и за предыдущие отчетные и налоговые периоды), как при этом избежать сдачи корректировок

Заполнение 6-НДФЛ

Добрый день! ЗУП ПРОФ, редакция 3.1 (3.1.18.83), ОСНО Подскажите, пожалуйста, какая дата является датой удержания дохода для азрплаты, которая выплачивается 10 числа месяца, следующего за расчетным? С точки зрения заполнения 6-НДФЛ должна ли я включать в первый раздел зарплату за июнь, которая была выплачена 9 июля (10 июля — суббота)? Разве не является датой удержания для зарплаты последний день месяца, то есть 30 июня? Или всё же датой удержания для зарплаты считается дата фактического получения дохода, то есть 9(10) июля?

Заполнение 6-НДФЛ

Добрый день! ЗУП ПРОФ, редакция 3.1 (3.1.18.83), ОСНО Проверяю корректность сформированного в программе отчета 6-НДФЛ за 1 полугодие и у меня возникают вопросы. У нас в мае появилось 2 превышенца, по которым НДФЛ рассчитывается по ставке 15%. При этом в раздел 1 по соответствующему КБК в поле 020 попадает НДФЛ с зарплаты мая по обоим сотрудникам и зарплата за июнь по одному из них, который был уволен 30 июня. Зарплата же за июнь по второму сотруднику, который продолжает работать, туда не попала. Зарплата в нашей компании выплачивается 10 числа. При этом в разделе 2 в поле 140 (сумма налога исчисленная) отражен весь налог за май и июнь по обоим сотрудникам, включая запрлату за июнь по второму (работающему) сотруднику. Ну и в поле 170 (сумма налога, не удержанная налоговым агентом) как раз и попал налог с зарплаты сотрудника, продолжающего работать. Подскажите, пожалуйста, правильно ли это? Скриншоты обоих разделов прилагаю. Также возникает вопрос по разнице между суммой, попавшей в строку 110 раздела 2 и суммой в строке 112 того же раздела. В нашей компании сотрудников бесплатно кормят, и со стоимости питания удерживается НДФЛ. Так вот, эти две суммы отличаются именно на стоимость питания, которая подтягивается в строку 110. Правильно ли это? Разве не должны такие натуральные доходы как бесплатное питание и суточные сверх нормы отражаться в строке 112? Заранее благодарю за ответ.