Добрый день! Как в 1С правильно провести оказание услуги по неосновной деятельности (по сч. 91.01). Услуги облагается НДС. Какой справочник заполнить для отражения корректных проводок и в каком разделе оформлять данную операцию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить реализацию услуг по неосновной деятельности по счету 91 в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет, где видно покупка услуг с НДС и без в 1С Добрый день! Мы покупаем услуги ИТО, в одном акте две услуги с НДС и без, как сформировать отчет, чтобы было…
- Учет у самозанятого Здравствуйте! Можно получить консультацию о самозанятых? Меня интересует договор с организацией и ИП на услуги. Какой перечень услуг можно указать…
- ВЭД, импорт услуг Добрый день!ВЭД, импорт услуг из Европы. С поставщиков заключен договор на оказание услуг - доступ к электронной базе данных для…
- В каком отчете посмотреть распределение прямых и косвенных затрат на продукцию в 1С Добрый день! Как посмотреть распределение прямых и косвенных затрат на продукцию в нашем случае на каждую оказанную услугу. ОСВ формируется…
Статьи по этой теме
- Как проверить расходы по услугам при УСН в 1С Чтобы стоимость материалов, работ (услуг) принять в расходы при УСН, необходимо одновременное выполнение условий: они ( п. 2 ст. 346.17…
- Тест № 37. Банковская комиссия, взимаемая за расчетно-кассовое обслуживание
- Какую ставку НДС указать, если услуга аренды (лизинга) оказана и оплачена в декабре 2025, а счет-фактуру выставили в январе 2026 в 1С? Какую ставку НДС указать в январском счете-фактуре за декабрь 2025 при оказании услуг аренды (лизинга), если услуга оказана и оплачена…
- Кто оформляет счет-фактуру по электронным услугам, если приобретаем их у иностранца, а платим российскому ООО? Если акт по электронным услугам и инвойс выставляет иностранец, а деньги, согласно инвойса мы переводим в российское ООО, то кто…
Здравствуйте!
Используете тот же документ, что и при обычной реализации — Реализация (акт, накладная).
Счета учета заполняете в ручном режиме т.к. операция разовая. Счет доходов 91.01 и статья выбирается из справочника Прочие доходы и расходы.
Счет затрат и счет НДС — указать 91.02.
Как образец можно посмотреть статью
Реализация основного средства с убытком
.
Я так и делала, думала может есть в автоматическом режиме формирование проводки, но в этом случае НДС который отражен по сч. 91.02 выходит в контроле. Можно это как-то настроить, чтобы не было расхождений.
Все корректно в этой части в программе.
Если посмотрите Контроль, то по 90-му счету происходит то же самое.
Это связано с тем, что НДС у нас не расход в целях НУ. А выручку (доход) в БУ мы показываем с НДС, а в НУ сразу «очищаем» от НДС.
Похожий вопрос с коллегой обсуждали (почему возникает контроль на 91 счете)
Разница в бу и ну при реализации ОС
При этом для всех проводок по счету 91 должна быть выбрана одна и та же статья.
Что исправляете ручной корректировкой уточните, пожалуйста?
Вручную корректирую Кт 90 на 91.01 + аналитику и Дт 90.03 на 91.02 + аналитику.
А понимаю, что НДС это не расход в НУ, просто при формировании реализации в автоматическом режиме через сч. 90.01 (Выручка) и 90.03 (НДС) разнице в контроле не выходит. Может это где-то необходимо настроить для счета 91.02 «НДС в реализации».
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Ручную корректировку, пожалуйста, снимите.
И в самом документе поправьте в ручном режиме счета в соответствующей графе Счета учета.
Пример дан в статье по ссылке выше (Реализация основного средства с убытком) и еще один во вложении.
Пример отражения счетов учета.
При автоматическом формировании документов реализации всегда есть контроль по счету 90.01.1. Именно потому, что на этом счете в БУ выручка с НДС, а в НУ уже без НДС.
Чтобы было легче это отследить, сделайте, пожалуйста, ОСВ общую и на вкладке Показатели в Настройках оставьте флаг только Контроль.
Меня смущает, что ОСВ по сч. 91.02 «НДС с реализации» выходит Контроль, а по сч. 90.03 Контроль отсутствует.
Это корректное поведение программы, предусмотренное разработчиками.
Связано оно с особенностями ведения БУ и НУ в программе 1С.
А именно — выручка отражается на 90 и 91 с НДС в БУ, а в НУ уже без НДС.
Если Контроль только на сумму НДС по счету 90 и по счету 91, то ошибки нет.
Почитайте, пожалуйста, обсуждение в ветке «Разница в бу и ну при реализации ОС», там подробно про эту разницу даются пояснения и как проверить, что все верно.
По поводу автоматической настройки счетов для подстановки в документы реализации.
Если это разовая услуга, то оптимальный вариант в ручном режиме выбрать необходимые счета и статью прочих доходов и расходов в табличной части в самом документе.
А если это на регулярной основе происходит и для множества контрагентов, то в карточке Номенклатура по ссылке Счета учета номенклатуры можно настроить счета под эту конкретную номенклатуру. Например, скопировать строку, где указано Услуги. Добавить там аналитику в поле Номенклатура и заполнить счета 91.01 и 91.02. Но это более трудоемкий и затратный по времени путь. Пример во вложении.
Если решите со счетами номенклатуры поработать и настроить, то материал по теме
Настройка счетов учета номенклатуры
Не показываются счета учета номенклатуры в документах
План счетов 1С
Справочник Номенклатура в 1С 8.3: пример начального заполнения
Автоматическая подстановка счета учета
.