Добрый день. Мы реализуем сырьевые товары в Беларусь по ставке НДС 0%. В декабре 2025 г. я восстановила НДС из поступления, которое было в июне-мае 2023 г. По прошествии 180 дней я собрала документы для подтверждения 0% по НДС, и, соответственно, сумму НДС, которую я восстановила в 4 кв. 2025 г., я снова взяла к вычету во 2 квартале 2026 г. Но налоговая прислала мне требование, что сумма, которую я снова взяла к вычету во 2 кв. 2026 г., теперь оказалась за пределами трех лет. Как мне действовать в такой ситуации?
Видимо, ИФНС права. Значит, мне надо как-то эти вычеты изъять и подать уточненную декларацию по НДС. Как мне технически все это сделать в 1С? Уточненку по налогу на прибыль, думаю, мне подавать не надо, т. к. эти суммы НДС, которые я не смогла зачесть, как я понимаю, я списываю на 91 сч. и не учитываю в целях налогообложения?