Добрый день. В 1 квартале 2019г при сдаче Декларации по НДС из-за технической ошибки в книгу продаж попала одна счет-фактура с неправильной суммой и другая счет-фактура задвоенная, в одной счет-фактуре нужно поменять сумму к уменьшению, а другую счет-фактуру аннулировать, ранее заказчикам передали верные первичные документы. Как мне лучше в программе 1с 8,3 БП подготовить корректировку по Декларации НДС?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение Razdel-Operatsii.docx
Здравствуйте, Ольга! Задвоенную реализацию можно острорнировать Операцией, введенной в ручную с видом операции — Сторно.
По с/ф с ошибкой сложнее. Программа на основании реализации позволяет сделать либо корректировочный либо исправительный с/ф, его нужно будет передать покупателю и они тоже должны будут сделать уточненку. Вас это устроит?
Если нет, рассмотрите вариант отсторнировать и завести новый Забытый документ на реализацию .
Вложение не смотрите пока, там немного другой вариант
Добрый день. Суть в том,что декларацию по НДС мы сдали раньше покупателя,и успели исправить счет фактуру с ошибкой, то есть счет фактура пошла с правильным итогом, и за двоенную счет фактуру поставила на удаление, но декларацию сдали раньше чем я проверила, была в отпуске, с декларацией по прибыли уже сделала корректировку проблем нет, я понимаю что в доп.листе сторнирую счет фактуру с ошибкой и введу счет -фактуру с правильным итогом,и сторнирую счет фактуру задвоенную, но не знаю как мне все это сделать в программе, чтоб пересдать НДС
Я поняла, ваш вопрос в работе. Нужно смоделировать пример в тестовой базе, это займет некоторое время.
Приложение Snachala-stornirujte-dokument.docx
Добрый день, Ольга! Прилагаю инструкцию
Спасибо БОЛЬШОЕ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ!!!
Рада, что смогла помочь!